你好 只要不跨年 一兩個月對不上是可以的
老師你好!我們公司4-6月份是有收入對應(yīng)的所以做了主營業(yè)務(wù)成本,但是7月份未開票,8月份開的票,只有7月份沒有收入對應(yīng),7月份是否要設(shè)置勞務(wù)成本科目?8月份計提工資時有收入對應(yīng)是否可以做成成本,同時結(jié)轉(zhuǎn)7月份的勞務(wù)成本?謝謝!
7月份的主營收款,在7月有銀行回單,但是7月份沒有做賬,做到9月份可以嗎?
一月份的銀行回單做到7-9月份的帳里,銀行存款余額為負(fù)數(shù)可以嗎
老師你好,出納7月份打銀行回單和對賬單的時候,少打了幾筆,導(dǎo)致沒有7月入賬,八月份又打出來給我了,需要反結(jié)賬嗎?這種可不可以做到8月份呢
7月的銀行單沒有入賬,7月份的憑證已經(jīng)裝訂,可以入賬在8月份嗎
老師,一般納稅人外購產(chǎn)品用于員工福利,該怎么做分錄
車輛保養(yǎng)需要哪些手續(xù)給財務(wù)?公司辦公室
老師,請問4s店把配件賣給其他公司,庫存結(jié)轉(zhuǎn)是做費用還是做成本
我這個第一項是63.6元,然后這個是折扣9折以后的金額,發(fā)票上必須體現(xiàn)9折這個咋開
老師公司與公司之間可以無償借款嗎,1年之內(nèi)
發(fā)票額度210000,結(jié)果開了一張310000的發(fā)票也能開的,怎么回事
銷售部領(lǐng)用的辦公桌椅到期報廢,才用一次攤銷法,收入直接沖減費用,在貸方提現(xiàn),編制記賬憑證。。原始價值3000元,賬面價值零元,殘料價值,240元,現(xiàn)金收訖,根據(jù)內(nèi)容編制記賬憑證,若有除不進(jìn)的情況,保留兩位小數(shù)
老師 我是代賬公司的 剛接手的一家公司 他們是新能源發(fā)電的 24年的時候呢 他們從建筑公司買了好多材料 然后自己修建的工程項目 但是這些呢 全部被做到成本里去了 現(xiàn)在客戶就是要求要把這些計入固定資產(chǎn)里 請問老師應(yīng)該怎么做呢 難不成只把科目調(diào)成固定資產(chǎn)嗎 那我24年的報表要調(diào)嗎 如果要調(diào) 那折舊又該從啥時候開始計提呢
@郭老師,24年補(bǔ)繳了23年的稅款1000元,在24年賬上做的以前年度調(diào)整。請問在做24年所得稅匯算清繳時將1000元填在“納稅調(diào)整項目明細(xì)表——跨期扣除項目”的“調(diào)減項”嗎?這樣填寫對嗎?
老師,再生資源一般納稅人公司,開具3%專票,進(jìn)項都是從個人那里收的沒有票,那這個進(jìn)項票咋取得呢?謝謝老師