你好!用于出租設備就需要記入固定資產科目了
老師,你好 我公司出租了一臺自己生產的設備,現在到期收回還需要計提折舊嗎?出租之前是作為庫存商品收回后也是入庫存商品嗎
老師,請問下,兩年前公司融資租賃進來一批叉車,然后前會計入了幾臺固定資產,折舊快折完了,。融資方是每月開的融資發票(本金加利息)過來的 前會計就每月入點賬作為庫存商品,現在7到現在對方開過來的票,前會計都沒入賬,而這些叉車也是直接租賃出去,那現在應該怎么處理了
老師 我們融資租賃租出一臺設備,最后殘值歸出租方所有,執行小企業會計準則,這是剛剛問的一個老師的回復:你們就不處置資產了,按經營租賃來記賬。固定資產在你們賬上,繼續提折舊,借:其他業務成本 貸:累計折舊 收到租金時:借:銀行存款 貸:其他業務收入。要加上增值稅哦 可是還有個問題承租方他收到固定資產,也折舊了,這樣賬務處理可行嗎?一個設備同時在兩家折舊
老師,公司原先有臺設備是在庫存商品里,現在要租賃給別人,是經營性租賃,租期一年,款項是一次性收取,請問老師我這個租賃成本怎么做,我準備先把原先設備從庫存商品轉到固定資產折舊,關鍵這個折舊要折幾年(設備出租一年),目前這臺設備在倉庫里做備用機
老師請問一下,我剛入職了一家商貿公司,這家公司的賬以前是代理記賬公司做的,沒有設置庫存商品科目,他們以前收到進項票的庫存商品直接入主營業務成本,現在2025開始我要建庫存商品,但我也不知道以前剩余那些庫存商品沒開出去,老板也不知道,那2025年一月建庫存商品開始,是不是開票后沒有庫存商品結轉的就不結轉主營業務成本,有的庫存商品的就結轉,慢慢的自己整理個進銷存表格,這種操作對不
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險??梢源I的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅???咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
沒有出租之前是作為庫存商品核算的,出租之后轉入固定資產了,現在1年的租期到了,設備收回了??梢赞D回庫存商品核算嗎
可以轉回做為庫存商品的。你的理解很對
轉入庫存商品是不是不再計提折舊,等到之后再出租轉入固定資產再計提折舊?
是的,你的理解很對