您好,可以的,只要雙方協商一致就好。
請問老師,我們和供應商要結算貨款,但同時我們也和對方有合作,也要收對方的款,請問我們在付款的時候,可以把我們應收的款扣除后再收嗎?
請問老師,我們和供應商要結算貨款,但同時我們也和對方有合作,也要收對方的款,請問我們在付款的時候,可以把我們應收的款扣除后再收嗎?
有一個供應商跟我們簽合同,我們付款后,因為對方貨物質量問題,不打算跟對方合作,但是對方就我們付過的款項不給開發票,請問怎么處理?
老師,我們跟客戶有雙向業務,對方既是供應商又是客戶,我可以掛在一個科目嗎,比如只掛應付,付款的時候可以把應收的款項扣除后,給對方支付嗎
老師,你好!我們去年有一個定單,出口的,已經出貨給客人,走了報關,但是客人收到貨后不滿意,取消這個訂單,然后這個款也不要退,就掛在我們這里說下個訂單要扣掉這筆款,今年這個客人下了一個訂單,付款時就少付了去年那個訂單的費用,這個賬要怎么操作呢?客人不滿意要取消訂單我們也和供應商溝通了,供應商同意我們因這個訂單而付的款也可以從下次訂單里扣除,這個供應商是月結的,我們在他們4月份的對賬單里扣除再付的款。
老師您好,我公司就叫a公司有股東李和上市公司股東,其中股東李出資490萬元。b公司有股東李和股東王,股東李持股90%?,F在a公司收購b公司的固定資產評估10萬元,無形資產評估700萬元,a跟b在股份上沒有任何關系。a公司打款給b公司,股東李從b公司提款出來,然后以投資款打給a公司。因為a公司需要給b公司打錢,b公司需要給a公司開票,b公司開票就涉及要繳納企業所得稅和增值稅以及附加了,還有別的處理方式嗎?
公司剛成立沒多久,公戶沒有錢,老板微信轉賬三千元,用來購買辦公用品等,這些費用能走管理費用嗎?能用來登記現金日記賬嗎?購買的東西有的沒有發票
老師,開發票時候電子稅務局顯示未查詢到購買方信息,是否繼續開票,這樣是不是暫時不能給這家公司開發票
填資產負債表,本年的數是填在期初數里面還是填在期末數這一列
老師我們充裝的混合氣體有80%的氬氣和20%的二氧化碳混合。 而氬氣原材料還充裝普通氬氣和高純氬氣, 二氧化碳也是充裝普通的二氧化碳和高純二氧化碳。 核算成本的時候,混合氣體的原材料要怎么領用?在產成品有普通氣體、高純氣體和混合氣體都有生產的情況下
如果某企業生產甲產品的單價為20元,銷售量為10000件,單位變動成本為12元,本期發生固定成本總額為20000元,先進的銷售利潤率為35%。該企業期末存貨中的固定成本是3000元,期初存貨中的固定成本是2000元。要求(1)預測該企業的保本點:(2)預測實現目標利潤時的單位變動成本的降低額;(3)預測該企業完全成本法下的保本量。
公司發工資,工人有生產組打包組按組發工資到時候分這樣可以嗎?
建筑公司技術合同可以轉包嗎?
老師,三年前有一家企業我們開了發票,但是錢沒有轉給我們,一直掛在應收,這個怎么清賬呀
事業單位的企業所得稅年報,財政補助收入會自動提取到營業收入,那剩下要怎么填
那怎么開票呢?
開票還是按照正常的收入來開,不能抵的 比如 A需要收B 100萬,同時 A欠B 30萬 那么A需要開票給B 100萬,不能只開70萬。
老師,我們付給對方的貨款,比方說是100萬,但是對方又要給我們返點一部分,比方說10萬吧,然后我們又需要收對方30萬的款,這種情況下該怎么處理呢?如果互相轉賬,老板覺得麻煩了,就說抵扣后轉剩余款項,但是財務怎么處理比較好呢?
返點的10萬,和 需要收對方30萬,是一個意思嗎?
不是一個意思,返點的10萬是根據我們的銷售金額和一定比例計算的,收對方的30萬是我們應收的收入
1、我們付給對方的貨款,比方說是100萬,但是對方又要給我們返點一部分,比方說10萬 上面的100萬需要對方開發票給你們,10萬的返點,需要對方開紅字發票,付款時你們付給對方90萬就可以 2、我們又需要收對方30萬的款,這個需要你們開票30萬給對方 你們也可以直接付對方60萬(90萬-30萬),收付款可以合并,只要雙方協商一致。
老師,返點部分對方不愿意給我們開票怎么辦呢?
開具返點的票,對方增值稅也會少交,一般都會同意的,可以再跟對方溝通一下。
老師,現在對方就是覺得開票太麻煩了。那如果把返點在下一次付的貨款里面直接扣除,可以嗎?
這個實務中一般是可以的。
收入部分不能這樣直接扣除,對吧?
你們收對方的30萬,需要單獨開票給對方的
老師,是不是這樣,假如我們應付的貨款是100,對方需返給我們10,那對方給我們開票就開90,然后我們應收對方的收入30,就由我們開票給對方,我們實際付款給對方60,對方不用付款給我們,這樣對嗎?
對的,這樣是可以的。
老師,那對方給我們開90的票,比之前少了10,是不是商品明細數量不能變,但是總金額變了,就只能調整單價了?
是的,數量是不能變的,通過單價來調整