您好 進項稅額退給您單位了 這個進項稅額就不能再抵扣銷項稅額了啊
老師請問下,我們公司符合留抵增量策政,可以申請退稅,可是我后面就不明白了,如果辦理了退稅,是不是就不能在抵扣銷項了吧
老師,我想問下。增量留抵退稅是不是所有企業都可以退稅,如果符合條件,申請這項是不是對企業有利?
老師,申報增值稅報表時,提示:1.符合條件,立即申請留抵退稅,2.符合條件,暫不申請留抵退稅,3.不符合條件,不申請留抵稅。公司有留抵稅,但是不想退留抵稅,我就選了第3項,這個不影響吧?
您好,徐州高新區稅務局提醒您:根據國家稅務總局2022年第14號公告及財稅2019年第39號公告,您單位符合留抵退稅條件,在完成增值稅申報后,您可以在電子稅務局提交留抵退稅申請。退稅申請請您在本月增值稅申報期內提交。 老師現在又可以增值稅留抵退稅了嗎?這個政策不是今年就不能申請了嘛
你好老師,留底退稅政策是哪一年開始發布的呢?就是增量留底退稅和存量留底退稅。 可以退稅之后,比如我的留底稅額達到可以退的額度了。比如5萬吧,那我不想退,就視為放棄了嗎,不能以后月份用嗎?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些??? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅???咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
老師,老板和股東的小轎車加郵費,過路費維修費這些想在公司報銷可以嗎?前提是什么?
還有就是老師,如果我們退到稅了,如何做賬呢,是其他收益嗎,還是營業外收入呢
這部份退稅是不是還要繳納企業所得稅啊
借:銀行存款 借方藍字 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 借方紅字 因為退回的是進項稅額
可是我想著如果退稅,以后要抵扣就沒有這部份進項了,老師您說是退好還是不退好呢
一般情況下 不需要退稅 留待后面繼續抵扣就好了
可是老師還有就是這個進項真的好多啊,我們現在留抵有800多萬了,因為這一年吊車買的很多
那這么多的話 那申請退稅好了
好的十分感謝 老師
不客氣哈 歡迎有疑問繼續提問