同學你好 1.小規(guī)模納稅人增值稅率是3%,現(xiàn)在減按1%,一般納稅人增資稅率是13%; 2.做稅務籌劃的話,考慮農產品按9%的低稅率,可以抵扣增值稅,蔬菜,鮮肉蛋類免增值稅處理。
老師好,請問餐飲行業(yè)供應鏈公司稅率是多少?怎么做稅務籌劃好些,謝謝
請問老師餐飲管理服務有限公司是屬于服務行業(yè)吧,這類小規(guī)模公司稅率是多少?個體工商戶是怎么征稅的?
老師你好 請問我們是酒店行業(yè)的 然后呢 早餐是由別的餐飲公司供應 開給我們的是餐飲發(fā)票 我們怎么入賬啊?是作為 主營業(yè)務成本---餐飲成本嗎?
上市公司服裝行業(yè)有哪些稅收優(yōu)惠?繳稅稅率是多少如果面試的話一般會問哪些問題,請老師幫分析一下,謝謝老師,會給好評噢
程老師您好:有個問題要請教,餐飲公司拍賣車牌要交增值稅嗎,怎么交稅率是多少,按拍賣所得交還是按增值的拿部分交?謝謝!
請問企業(yè)臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協(xié)議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業(yè) 如果3月有出口收入,已經開具出口發(fā)票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業(yè)務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 500,需要改資產負債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?