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老師,您好!請問總賬會計月底需要做哪些工作?請回答得具體些,謝謝!

2020-10-08 18:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-08 18:47

同學你好 1、對賬工作: (1)賬證核對:是指會計賬簿記錄與會計憑證(原始憑證及記賬憑證)有關內容金額核對相符。 (2)賬賬核對:是指總賬與明細賬的借貸發生額及余額核對相符。 (3)賬實核對:是指會計賬簿記錄與實物、款項實有數核對相符(賬實核對一般有四個方面:現金日記賬余額與庫存實盤現金核對;銀行存款日記帳余額和銀行對帳單核對(可復核出納做的銀行存款余額調節表調解試算平衡);總賬資產的發生額及余額和實物資產明細帳實物盤點金額核對;應收、預付、應付、預收等與供貨商、客戶的往來款核對(至少一年一對賬)。 2、關賬工作:(一般情況如下) (1)結轉各項營業成本(工業涉及原材料及輔料---在產品—庫存商品的成本結轉)、工業制造費用的標準分配; (2)計提營業中的涉及的各項稅金; (3)計提固定資產累計折舊(按部門分攤費用); (4)計提無形資產累計攤銷(按部門分攤費用); (5)計提應付職工薪酬(按部門分列費用); (6)涉及的各項預提費用(按部門分列費用); (7)調整盤盈盤虧的賬務處理; (8)有關損益結轉(收入、成本、費用結轉入本年利潤)。 3、編制報表: (1)科目匯總表(或電腦賬的試算平衡表核查); (2)編制會計報表:資產負債表與利潤表; 4、整理歸檔資料: (1)打印整理會計憑證、裝訂憑證; (2)打印整理會計實務操作報表及納稅申報表、裝訂報表; (3)裝訂增值稅發票進項抵扣聯; (4)銀行對賬單等其他資料。

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快賬用戶5855 追問 2020-10-08 18:49

請問營業中的涉及的各項稅金具體有哪些?非常感謝!

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齊紅老師 解答 2020-10-08 18:52

這個就是增值稅附加稅所得稅印花稅等

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快賬用戶5855 追問 2020-10-08 19:09

好的,明白了,謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2020-10-08 19:09

滿意請給五星好評,謝謝

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同學你好 1、對賬工作: (1)賬證核對:是指會計賬簿記錄與會計憑證(原始憑證及記賬憑證)有關內容金額核對相符。 (2)賬賬核對:是指總賬與明細賬的借貸發生額及余額核對相符。 (3)賬實核對:是指會計賬簿記錄與實物、款項實有數核對相符(賬實核對一般有四個方面:現金日記賬余額與庫存實盤現金核對;銀行存款日記帳余額和銀行對帳單核對(可復核出納做的銀行存款余額調節表調解試算平衡);總賬資產的發生額及余額和實物資產明細帳實物盤點金額核對;應收、預付、應付、預收等與供貨商、客戶的往來款核對(至少一年一對賬)。 2、關賬工作:(一般情況如下) (1)結轉各項營業成本(工業涉及原材料及輔料---在產品—庫存商品的成本結轉)、工業制造費用的標準分配; (2)計提營業中的涉及的各項稅金; (3)計提固定資產累計折舊(按部門分攤費用); (4)計提無形資產累計攤銷(按部門分攤費用); (5)計提應付職工薪酬(按部門分列費用); (6)涉及的各項預提費用(按部門分列費用); (7)調整盤盈盤虧的賬務處理; (8)有關損益結轉(收入、成本、費用結轉入本年利潤)。 3、編制報表: (1)科目匯總表(或電腦賬的試算平衡表核查); (2)編制會計報表:資產負債表與利潤表; 4、整理歸檔資料: (1)打印整理會計憑證、裝訂憑證; (2)打印整理會計實務操作報表及納稅申報表、裝訂報表; (3)裝訂增值稅發票進項抵扣聯; (4)銀行對賬單等其他資料。
2020-10-08
你好,需要對現金和銀行存款進行盤點,對倉庫進行盤點,應收應付進行結賬對賬,發票清查是否開票到位的,為月初出財務報表做準備。
2020-12-06
收到時,借固定資產 應交稅費-增值稅 進項 貸銀行存款 次月開始計提,借管理費用或是制造費用 貸累計折舊
2020-10-13
你好,工作內容: 1. 認真核對并確認客戶每一筆回款,做好客戶回款的審核確認工作,編制收款會計憑證并登記應收帳款明細臺帳; 2. 做好應收帳款日常核對工作,及時將對帳資料歸集存檔,必要時與銷售員一道外出對帳; 3. 每月10日前向部門主管領導報送一份應收帳款分析明細表; 4. 對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤,包括及時與客戶對帳,查明原因并向部門主管領導匯報; 5. 負責應收帳款帳齡分析; 6. 負責指導下屬員工制定階段工作計劃,并督促執行; 7. 對公司員工進行財務支持,對其他部門能夠進行財務監督、協助和溝通; 8. 完成財務副總及會計核算部經理交付的其它任務。
2020-10-14
同學你好 在醫保網站可以查詢的,我們這里是醫保網站進去有一個日常業務辦理,然后有一個查詢
2020-10-12
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