你好 借生產成本 貸制造費用
老師,您好!請問月末生產成本和制造費用之間如何結轉?分錄怎么寫?請回答得具體些,謝謝!
老師,您好!請問制造業(yè)的應付會計和成本會計的工作職責如何劃分?請回答具體些,最好能舉例說明一下,非常感謝!
老師晚上好!生產加工企業(yè)的賬務怎么處理?我是代賬公司的會計,正在做一些生產加工制造企業(yè)的帳務,有點迷糊,請老師詳細講解一下,銷售出庫,領料出庫,完工入庫,采購入庫之間的關系?結轉成本時怎么處理的?
老師好,請問本月無生產,只有銷售,庫存商品科目減少怎么做會計分錄?無生產,無制造費用,故不用結轉成本,那么月末怎么結轉本年利潤?
老師您好,制造企業(yè)每個月車間都有工時來分攤生產成本工資和制造費用,但是,這個月,車間沒有產生工時,請問是否還需要分攤,如何分攤?謝謝
@董孝彬 好的好的,問答區(qū)@董孝彬,剛才問題繼續(xù)就行, 上面就是說其他條件一定情況下,比如這個商品收入客戶就付20,我們結轉成本不一樣,利潤就不一樣的,20-8和20-10的區(qū)別,這樣能理解么
老師,查賬征收個體戶稅局會查賬嗎?
老師您好,乙公司為甲公司提供廚師服務、幫廚服務、保潔服務、清理化糞池服務,乙方給開發(fā)票時,這四項分別開,另外企業(yè)管理服務費單開,請問專票這幾項哪個可以抵扣呢
@董孝彬接上一次問的問題
老師,好。股東用專利投資,交印花稅嗎?
老師對于上月工資少計提,當月補計提,計入當月產品成本的分錄不太懂 少計提補借生產成本,貸應付職工薪酬 發(fā)放借應付職工薪酬 當月計提工資結轉人工,借生產成本,貸應付職工薪酬(當月數(shù)) 成品入庫,借庫存商品,貸生產成本(當月計提工資+上月補計提數(shù))???? 分錄這樣對?
老師您好 a 教材上說的不能重新計入 第二張圖 li這里為什么又可以重新計入其他綜合收益?
2023年被稅務查整年少報收入200多萬,增值稅申報表改了,會算清繳申報表也改了,財務報表跟季度申報表要改嗎
上月計提工資跟今個月實際發(fā)放有差異,怎樣做賬最簡便
董老師好~咨詢有問題咨詢您下~
制造費用是與生產經(jīng)營相關,但是不能直接歸集到成本核算對象上去的費用。最終要按照一定的方法合理地分配分攤到各產品成本核算對象上去。
請問生產成本月末需要做什么處理?
生產成本月末完工的,計入庫存商品
沒有完工的如何處理?
沒有完工的不需要處理
好的呢,謝謝老師!
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