沒有發票我建議這個運費單獨做借銷售費用/管理費用運費,后續記得匯算清繳納稅調增,不建議這個做貨物成本,你做貨物成本,到時候匯算清繳有可能會忘記納稅調增了,這個不建議做成本沒有發票話,這個運費金額多少?
請問老師,一個平臺比如1688吧,我們在1688賣東西,賣的東西我們是有專門的供應商提供貨源給我們的,后面我們給供應商結算貨款的時候是直接從1688這個平臺轉錢給到供應商的賬戶上(也有個人私賬),這個相當于是我們用公賬付款出去了,(但是付款的公司抬頭不是我們自己的公司,是1688那邊的公司抬頭)但是我們需要對方給我們開發票,對方不開發票給我們,這個稅務上應該怎么處理呢???
老師,比如我們買了一個東西花了9500,人家也開9500的發票,但是運費我們自己出,私人給拉回來的。也沒發票開,。這怎么入賬。運費是運費,東西是東西。各自入各自的科目,還是這一批貨,價值就是價和費!!
老師,有個問題,我們公司試生產階段,好幾個月了,每個月的電費一萬多,但是老板買啥東西也是自己的其他地方供應,沒有發票,說是未來補。我已經外賬三個月入了沒有發票的原材料了,我不能確定以后補嗎,我這個月不做產品生產了,可以嗎。就當這個月機器壞了,確實我們產量也不大,機器老是出問題,我說過發票的事,他老是買東西不帶票,未省錢。
老師您好:朋友公司遇到一個問題: 公司17年底有個稅票被稅務局風險查出來了,應該是對方運費了。這個票子當年確實是我們買的。普票。這個票上的東西我們確實買了,也確實供貨了,但是不是從開票這家買的。稅務讓我們明天拿著當年月份的賬和第二年上半年的去。我們是代理記賬會計,我不知道怎么做對我們最好....
我們公司有自己的網站,中秋的時候給員工中秋福利,就是給購物券,但是每個人使用購物券都需要自己花0.01,就因為中秋公司特意從上架了中秋大禮包,都是公司員工購買的。這個業務我怎么做呢,例如我買這個東西賣家99,員工花了0.01分購買,這個東西進價可能是60,運費10元,廠家代發,就是公司直接把這個70元直接給廠家了。我怎么做這些業務呢?
增值稅稅負里的增值稅含不含簡易計稅的安裝產生的增值稅
就是我公司以租代購了固定資產,合同上寫的是以分期17個月零幾天方式每個月支付15000,合計支付的價款是258000也是臺固定資產的實際價值。然后所有權轉移給我們。還只能開租金的發票!這種要怎么處理啊?
老師,學堂有沒有BOM的學習視頻
我想全面學習稅收管理法及其實施細則釋義,請問在哪里下載這個電子書學習呢?還是自己買書學習呢
老師,我們是游樂場,請問職工培訓費,企業所得稅扣除比例是多少
高新企業稅收優惠政策有哪些
問的不是2024一整年的嗎?這計算的不是半年的嗎?為啥×6/12呀
老師好~咨詢下,企業匯算清繳基礎信息表,如果企業選擇了適用【小企業會計準則】,108采用一般企業財務報告格式(2019年版),選 :否
養老院賬務處理實務操作
請問這個政策指的是自然年嗎?假如在2024年的12月份取得的收入,2024年就只能享受一個月唄?
運費1100,我們在建期間。我就入了在建工程了。
這個我建議還是單獨做管理費用開辦費匯算清繳這樣方便納稅調增,
要不你這個做在建工程后續折舊,還這個對應折舊做費用去 納稅調增,弄不好忘記了?
老師,管理費用。最后都要調整嗎。如果有發票的管理費用,是不是不需要做那誰調整了。這個九月份的我已經入賬了。
老師,怎么就算完成在建工程了?我們已經試生產完了,正式打磚,但是還沒有驗收轉固定資產,這算完成在建嗎。
這個不是,是做費用這樣方便納稅調增點,要是做在建工程后續做固定資產,再做管理費用 貸累計折舊,這樣對應去納稅調增,那還不知道幾時轉過去,
還有在建期間,這個掛在建工程就可以,只是運費單獨做費用,別的有發票正常做就可以
最好是個人去給你們代開運費發票比較好,這個增值稅是1% 1100/(1%2B1%)*1%城建稅是1100/(1%2B1%)*1%*7%2 這個個人所得稅是按經營所得代扣,這個我 看學員反饋是0.5%或者是1%扣沒有多少錢