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老師,比如我們買了一個東西花了9500,人家也開9500的發票,但是運費我們自己出,私人給拉回來的。也沒發票開,。這怎么入賬。運費是運費,東西是東西。各自入各自的科目,還是這一批貨,價值就是價和費!!

2020-10-08 10:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-08 10:23

沒有發票我建議這個運費單獨做借銷售費用/管理費用運費,后續記得匯算清繳納稅調增,不建議這個做貨物成本,你做貨物成本,到時候匯算清繳有可能會忘記納稅調增了,這個不建議做成本沒有發票話,這個運費金額多少?

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快賬用戶8201 追問 2020-10-08 10:27

運費1100,我們在建期間。我就入了在建工程了。

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齊紅老師 解答 2020-10-08 10:31

這個我建議還是單獨做管理費用開辦費匯算清繳這樣方便納稅調增,

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齊紅老師 解答 2020-10-08 10:31

要不你這個做在建工程后續折舊,還這個對應折舊做費用去 納稅調增,弄不好忘記了?

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快賬用戶8201 追問 2020-10-08 10:35

老師,管理費用。最后都要調整嗎。如果有發票的管理費用,是不是不需要做那誰調整了。這個九月份的我已經入賬了。

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快賬用戶8201 追問 2020-10-08 10:37

老師,怎么就算完成在建工程了?我們已經試生產完了,正式打磚,但是還沒有驗收轉固定資產,這算完成在建嗎。

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齊紅老師 解答 2020-10-08 10:52

這個不是,是做費用這樣方便納稅調增點,要是做在建工程后續做固定資產,再做管理費用 貸累計折舊,這樣對應去納稅調增,那還不知道幾時轉過去,

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齊紅老師 解答 2020-10-08 10:52

還有在建期間,這個掛在建工程就可以,只是運費單獨做費用,別的有發票正常做就可以

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齊紅老師 解答 2020-10-08 10:53

最好是個人去給你們代開運費發票比較好,這個增值稅是1% 1100/(1%2B1%)*1%城建稅是1100/(1%2B1%)*1%*7%2 這個個人所得稅是按經營所得代扣,這個我 看學員反饋是0.5%或者是1%扣沒有多少錢

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沒有發票我建議這個運費單獨做借銷售費用/管理費用運費,后續記得匯算清繳納稅調增,不建議這個做貨物成本,你做貨物成本,到時候匯算清繳有可能會忘記納稅調增了,這個不建議做成本沒有發票話,這個運費金額多少?
2020-10-08
你好;? ? ? 差額部分的? 計入福利費去報個稅的 ;? ? ? ?這個是員工福利 。 先去購買在給員工嘛? ?
2022-10-17
同學你好。 小規模納稅人進項稅不得抵扣,開票按照你們應當執行的稅率開。像同學說的100萬元銷售額,是不能按照1%的稅收優惠計征的。
2024-01-09
你好,這個目前這個個稅五花八門 有的地區會直接按核定比例扣除,有需要支付單位代扣個稅,租賃所得個稅,這個運輸發票是稅局代扣,一般是不超過5%不含稅金額乘以比例,比例不超過5%
2021-05-19
同學你好 沒有發票的話不能稅前扣除的
2021-07-01
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