同學你好 開票就是價稅合計的哦,這個就是439045.99%2B13171.38 這樣的哦
老師:您好!幫我看一下,這是我們一個項目的工程應收款。金額合計那里是不含稅的,然后客戶需要我們開票,所以我們要求客戶補繳稅點,最終我們需要開票的金額是多少?是不是含稅金額加上補的稅點金額就可以了嗎?我就是想知道,補繳的一萬多塊錢里面還會不會另外產生稅額?
老師,你好,我們公司賣一個貨運軟件系統出去,簽的合同是不含稅金額125000,開票另收8個點稅點錢,預付款是70%給我們,等對方驗收合格,在給我們另外的30%的錢,我們給他們開125000的銷項專票,客戶是不是得打到我們公戶125000,,加稅點錢,那客戶的意思是我們再給他打回去30000多,這個我們可以通過公戶直接打給他嗎
老師,請問我們公司是一般納稅人,現在客戶只是需要我們開普通發票,那我要多加收客戶幾個稅點,這份票才不會虧本呢?我們的進項票也是需要另外付稅金給供應商的,開票金額12萬元
能不能幫我算一下, 工程9%,別人W掛靠在我們公司的,然后我們掛靠在T,現在結算了金額是149681.78,需要T開票給甲方,我們開給T的成本票要55%稅率13的專票,就是82324,稅額是10702.12,30%的勞務可以是1%普票44904.5,稅額就,449,10%材料稅率1%普票14969,稅額是149.6, 我們應該還有給T補點稅金,大概是多少,比我們直接給T稅金10.5%,就是15716.59,再開大概是全額的1%普票,哪個劃算 W還要給我們開票
老師,您好,這個合同里面不含稅金額和稅額是這樣規定的,收了我們3個點的稅款,但是實際上我在收到對方發票的時候,因為對方是小規模,實際上只需要承擔1%的稅款,他給我們開的票含稅金額一共是26677沒錯,但是只有1%的稅額,發票上的稅額是26677/1.01*0.01,那我是不是可以問這個供應商返還2%的稅點給我們,我們豈不是多付了2%的稅額
老師要是個人部分直接發工資扣除計其他應付款那其他應付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調增
老師好,請問我家是小規模自開專票,應交393.21增值稅,但是報稅軟件自動生成393.2差一分錢就等于少交1分錢,怎么辦啊!在報表怎么改啊!
為什么要現做匯算清繳才能申報第一季度的企業所得稅預繳?
每季度結算一次利息為什么下一季度利息還會產生利息呢
老師就是我借管理費用-工資加個稅100貸應付職工薪酬100發放時我借應付職工薪酬100貸現金90其他應收款個人部分社保10這個匯算清繳是得扣除個人部分被調增
清稅時其他應付款金額較大怎么處理?
老師我計提工資是把個人部分社保放在管理費用工資里了現在發放是貸的其他應收那我匯算清繳把應付職工薪酬扣除掉個人部分被調增
公司投資合伙企業基金,獲得投資收益,所得稅匯算清繳填在哪,還需要填居民企業間股利分紅那個分表,填了又通不過
核算成本給其他部門開會,不用跟他們說我用什么核算方法吧,要求他們什么時候提供數據給我對嗎?