借預付賬款 借管理費用負數 借管理費用 進項 貸預付賬款
問一下,預付半年的房租,未收到發票時做賬:借:預付賬款-房租貸:銀行存款 每月攤銷:借:管理費用 貸:預付賬款-房租 那發票回來怎么做賬?
預付房屋租賃一年,借預付賬款房租費 貸銀行存款, 每月分攤借管理費用 貸預付賬款。 到年底開發票我如何做賬呢?
交一年房租會記分錄是不是用借預付賬款房租,貸銀行存款,分攤時用,借管理費用房租,貸預付賬款房租 如果是超過一年以上用借:長期待攤費用- 貸:銀行存款 攤銷時:借:管理費用--房屋租金 貸:累計攤銷是不是老師
支付房租做的分錄,借:管理費用-房租 貸:銀行存款,和借:預付賬款 貸:銀行存款,每月房租攤銷,借:管理費用 貸:預付賬款,這兩個分錄的區別在哪,那個分錄是呀
老師您好,我是二月支付了下年的房租,三月收到的發票,我的分錄2月是借:預付賬款,貸:銀行存款,三月收到發票:借:管理費用-租賃費,應交增值稅-進項稅額,貸:預付賬款,攤銷:借:管理費用-租賃費,貸:預付賬款
土地使用權的攤銷的會計分錄?
電子稅務局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規模納稅人后,應增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
老師請教一個問題,公司本期開票400萬,但是我不想繳納400萬稅款,覺得付的錢有點多,想分期確認收入分期繳納稅金,這樣做行嗎?今天在做申報稅費時提示銷售額比對不符,我這種情況是必須修改成本期開票金額400萬嗎?
老師好 102題怎么算 公式和原理說下
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
你這樣做不相當于管理費用全部沖回了,費用都入到年底12月份了!
沒有 管理費用1-11月份110 12月份負數-110 正數120 正好是10是一個月的 費用還是分別在當月
明白了謝謝
不用客氣的 應該的