同學(xué)你好, 是給您開發(fā)票的一方將發(fā)票作廢了么?
老師,上月進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,后期客戶把發(fā)票作廢了,這月怎么辦
老師,上月分錄我這樣寫的借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 這月發(fā)現(xiàn),其中上月進(jìn)項(xiàng)稅中有98元是客戶作廢的發(fā)票,我沒(méi)收到發(fā)票,沒(méi)入賬,卻抵扣認(rèn)證了,直接勾選認(rèn)證了,這月怎么辦
上個(gè)月有張發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,但是上個(gè)月把這張憑證作廢了,請(qǐng)問(wèn)怎么處理!
請(qǐng)問(wèn)老師,我上個(gè)月在網(wǎng)上勾選認(rèn)證了,但是對(duì)方月底把發(fā)票作廢了。我現(xiàn)在已經(jīng)把這個(gè)票認(rèn)證抵扣了。請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在是該怎么辦吖
請(qǐng)問(wèn)當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)抵扣認(rèn)證了,但是次月供應(yīng)商又作廢了,怎么辦?
登錄電子稅務(wù)局會(huì)有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒(méi)有申報(bào)和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實(shí)際到賬9965手續(xù)費(fèi)35,我這個(gè)項(xiàng)目明細(xì)應(yīng)該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進(jìn)公戶,但是我當(dāng)時(shí)還沒(méi)做稅務(wù)登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)報(bào)稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺(tái)項(xiàng)目開發(fā)票,1、開外管證時(shí),今天要開24000元發(fā)票,合同金額我寫多少?合同金額20萬(wàn)的話,那我開外管證時(shí)合同金額寫24000元?還是20萬(wàn)? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時(shí)間我咋寫? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報(bào),所得稅季報(bào)!4月份不含稅異地開票金額超過(guò)10萬(wàn)元了,我還需要4月底預(yù)交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報(bào)了一筆退稅款,供應(yīng)商是第一次供貨,稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對(duì)方稅務(wù)局,對(duì)方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說(shuō)手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,但實(shí)際貨物是不需要退回來(lái)再銷售的,比如進(jìn)貨金額80萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅7.2萬(wàn),出口銷售100萬(wàn),退稅率9%,請(qǐng)問(wèn)這筆業(yè)務(wù)如何做會(huì)計(jì)分錄,如何填寫納稅申報(bào)表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒(méi)計(jì)提過(guò),怎么重新開始做賬計(jì)提
我這個(gè)問(wèn)題問(wèn)到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補(bǔ)交2017年的一個(gè)銷售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報(bào)表(在2017年的增值稅申報(bào)表里增加了這筆為未開票收入),請(qǐng)問(wèn)這筆補(bǔ)稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,這里怎么解釋?
是的,他們作廢了
同學(xué)你好,如果這樣,我們這邊需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的;
老師,麻煩你給我寫一下具體分錄
報(bào)稅需要調(diào)整嗎
同學(xué)你好 您當(dāng)初購(gòu)入的分錄是如何做的呢? 報(bào)稅時(shí)需要填附表二的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出;
老師,我購(gòu)入沒(méi)收到發(fā)票,勾選的時(shí)候看到有進(jìn)項(xiàng)就抵扣認(rèn)證了,后期對(duì)數(shù)發(fā)票沒(méi)有發(fā)票,找客戶說(shuō)開了作廢了
同學(xué)你好,那么購(gòu)入時(shí)沒(méi)有做分錄么?您看下您當(dāng)期的申報(bào)表中進(jìn)項(xiàng)稅額中確實(shí)有這個(gè)數(shù)額么?
老師,進(jìn)項(xiàng)稅額有這個(gè)數(shù)
同學(xué)你好 比如購(gòu)入時(shí)分錄 借,原材料等 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng) 貸,應(yīng)付賬款等 現(xiàn)在的分錄是做與原來(lái)分錄的負(fù)數(shù)分錄 借,原材料等,負(fù)數(shù) 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng),負(fù)數(shù) 貸,應(yīng)付賬款等,負(fù)數(shù);
老師,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄怎么寫
同學(xué)你好,分錄是不做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,在申表時(shí)填附表二的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出項(xiàng);