不能 你開3%的不免稅 你要免稅都開免稅的
蔬菜開百分之三和免稅的發票開超30萬的話百分之三的發票也是免稅的么報稅的話
小規模例如原本是百分之五的稅率,開普票也是開免稅嗎?還是只有百分之三稅率的普票才能開免稅的?
開普票,維修費開98萬的話一次性開收稅是收百分之三還是百分之一
老師,我想問一下,蔬菜免稅,為什么稅管員非要我開百分之一稅率的發票,
老師,開了普票7萬按百分之一開的,屬于免稅,他這個免稅額報表上是顯示按百分之三的數,這樣含稅金額加起來就和發票不一樣了多了那百分之二的稅,這樣不用管直接報還是把數改成百分之一的數啊
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
3%的在1,3欄填寫 免稅的在其他免稅銷售額填寫 還有減免表最后一行
蔬菜屬于免稅的但是沒開免稅稅率開百分之三超三十萬就是正常按百分之三交么
是的 需要正常交稅的