同學,暫時性差異形成的遞延所得稅影響所得稅費用的,需要調整利潤總額,如果是影響其他綜合收益,資本公積,商譽什么的,就不調整利潤總額
遞延所得稅資產負債,只涉及資產 或者負債賬面價值和計稅依據不同,請問涉及費用嗎? 利潤總額±調整(是費用類的嗎?)±遞延所得稅資產負債(是資產負債計稅的暫時差異嗎)
資產 賬面價值大于稅基 暫時性差異 是遞延所得稅負債 小于稅基是遞延所得稅資產 負債 賬面價值大于稅基 是遞延所得稅資產 小于稅基是遞延所得稅負債 是這樣區分的嗎?
負債的賬面價值大于計稅依據,產生可抵扣暫時性差異(遞延所得稅資產),負債的賬面價值小于計稅依據,產生應納稅暫時性差異(遞延所得稅負債)。 1、兩句話對嗎? 2、負債的賬面價值怎么算? 3、負債還要納稅?
(1)請確定圖中相關資產和負債的賬面價值和計稅基礎 (2)請求出應納稅暫時性差異和可抵扣暫時性差異的發生額 (3)請求出遞延所得稅資產和遞延所得稅負債的發生額 (4)請求出應納稅所得額,應交所得稅,所得稅費用和凈利潤
老師,預收不是負債嗎,賬面價值小于計稅基礎,不是形成應納稅暫時性差異,形成遞延所得稅負債嗎,為什么分錄體現出來是遞延所得稅資產,遞延所得稅資產和遞延所得稅負債可以以凈額列示嗎
老師,個體工商戶是不是可以直接從對公戶上轉10萬到法人卡上
小規模租賃公司,報年報的時候,現金流量表里的補充資料可以不填寫嗎?要是填寫的話,如何填寫數據?
客戶要結算清單,請問這個是什么,對方付給我們預付款,我們賬務記預收款,訂單結束,我們給他開票,充預收款,記收入,結算清單是指啥啊老師
老師,我們雇傭了附近的村民撿樹枝等,約定的干13天,一天150元,臨時性的工作,就是人手不夠的時候需要請附近的村民來幫忙干并支付費用,像這種情況,我們是按照工資薪金申報個稅還是勞務報酬?
23年甲公司打款給了乙公司開票,現在說開錯了想再給甲公司開,甲與乙有連帶關系,這種情況有什么好的辦法嗎?最近乙想打款再給甲開,這種能行嗎?有沒有好的辦法
請問老師,我們公司從關聯公司租了房子,金額5萬,做了其他業務成本5萬,公司其他營業成本6萬。假設全年營業收入20萬(無法確定其中多少是關聯收入,因為只是租房,無對應項目),那G113010關聯財務狀況表,關聯收入一欄是填寫0,還是按比例計算填寫其他金額
老師,A某人有個個體戶,這個個體戶能夠開票給有A為股東的企業嗎
老師,我的經營范圍里面沒有裝卸范圍,開以開物流輔助服務,裝卸搬運服務嗎
那開票內容是現代服務管理費是不是不用交印花稅
建筑工地是海南的 勞務工人開了建筑服務工程服務發票給陜西公司 這種情況陜西公司需要代扣20%的個稅嗎