你好,計(jì)入營業(yè)外收入
付貨款時(shí),例如:應(yīng)付貨款10000元,實(shí)際付9995元,手續(xù)費(fèi)5元,而這個(gè)手續(xù)費(fèi)5元,如何寫分錄呢?
老師你好! 付貨款10000元,手續(xù)費(fèi)5元,這個(gè)分錄如何做呢?
供應(yīng)商開票10000,跨行轉(zhuǎn)賬要手續(xù)費(fèi)5元,給供應(yīng)商款付款時(shí)扣掉手續(xù)費(fèi)5元,銀行實(shí)際付款9995元,這樣怎么做賬?
供應(yīng)商開票金額10000元,實(shí)際扣除手續(xù)費(fèi)5元付款99995元。請問這5元手續(xù)費(fèi)如何做賬?
老師,供應(yīng)商已經(jīng)開票,付貨款時(shí)扣了手續(xù)費(fèi),怎么做分錄,例如:發(fā)票是1000元,付款只付了990元
登錄電子稅務(wù)局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報(bào)和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實(shí)際到賬9965手續(xù)費(fèi)35,我這個(gè)項(xiàng)目明細(xì)應(yīng)該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進(jìn)公戶,但是我當(dāng)時(shí)還沒做稅務(wù)登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)報(bào)稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺項(xiàng)目開發(fā)票,1、開外管證時(shí),今天要開24000元發(fā)票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時(shí)合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時(shí)間我咋寫? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報(bào),所得稅季報(bào)!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預(yù)交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報(bào)了一筆退稅款,供應(yīng)商是第一次供貨,稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對方稅務(wù)局,對方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,但實(shí)際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進(jìn)貨金額80萬,進(jìn)項(xiàng)稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業(yè)務(wù)如何做會計(jì)分錄,如何填寫納稅申報(bào)表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒計(jì)提過,怎么重新開始做賬計(jì)提
我這個(gè)問題問到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補(bǔ)交2017年的一個(gè)銷售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報(bào)表(在2017年的增值稅申報(bào)表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補(bǔ)稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,這里怎么解釋?
老師,手續(xù)費(fèi)是付給供應(yīng)商貨款時(shí)產(chǎn)生的,是從貨款中扣除的喲。
老師,手續(xù)費(fèi)是付給供應(yīng)商貨款時(shí)產(chǎn)生的,是從貨款中扣除的喲。
你好,是的啊,扣下來等于不用再支付了,需要轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入
借:應(yīng)付貨款,營業(yè)外收入,貸:銀行存款嗎?
借:應(yīng)付貨款,營業(yè)外收入,貸:銀行存款嗎?
你好,是的,可以這樣做一起,也可以把不用支付的單獨(dú)做一筆分錄借應(yīng)付賬款 貸營業(yè)外收入