同學你好。按理來講,當初你應該是開票的時候做銷售折讓開在發票上才對。 現在你還剩下1%沒收回,你做個紅沖收入的分錄,或者轉進成本。
已開完的運輸發票,發生業務時借:應收賬款,貸:主營業務成本 應交稅費-銷項稅 稅額我司承擔1%,客戶承擔8%,收回款項時 借:銀行存款 貸:應收賬款(8%) 那剩下的1%要怎么做賬務處理呀
公司是物流服務業的一般納稅人,客戶A是月結類型,其結款時不需要提供發票,會計分錄做如下對不對:1)產生業務時(借:應收賬款-客戶A,貸:主營業務收入,應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)),2)收到款時(借:銀行賬款,貸:應收賬款-客戶A)。
我們銷售商品時產生了現金折扣,怎么做賬務處理呢? 是不是 1 借 應收賬款 貸 主營業務收入 應交稅費 銷項 2 借 銀行存款 銷售費用 現金折扣 貸應收賬款
銷售業務,發生時即收到部分貨款和承兌匯票。分錄:①借:銀行存款 應收票據 貸:主營業務收入 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) ②借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 借:應收票據 銀行存款 貸:應收賬款 老師應該做①還是②呢?
新新老師幫忙解答。10月收到是8月收入款(我司開票8月收入),那我應該在8月做:借應收賬款,貸主營業務收入(暫估),應交稅費-增值稅;10月時候做:借:銀行存款,貸應收賬款。然后在10月:紅沖借應收賬款,貸主營業務收入,應交稅費-增值稅;按發票做賬是:借應收賬款,貸主營業務收入8月,應交稅費-增值稅?
老師在不隱瞞收入的情況肯定內賬利潤小于外賬利潤啊,因為外賬固定資產是按折舊算費用的,內賬是一次算支出了呀老師無法支付的應付股利還要轉入營業外收入嗎?分紅前已經申報過個稅,所得稅了,再轉入收入再交稅嗎?
也不是不夠分老師,就是外賬利潤有20萬,內賬利潤只有10萬,我的意思是按外賬分這20萬,實際根本沒這么多錢分啊,那應付股利如果一直掛賬,到注銷的時候都沒錢分,怎么辦
我的報關單上是人民幣結算的,但是需要填寫美元離岸價格,申報退稅時出現疑點,申報的美元離岸價超過報關電子數據中的怎么辦?
老師按,外賬分紅,暫時還不夠分,是不是計提的時候就把分紅個稅申報了,還是實際付款的時候再申報個稅啊
老師那這中情況究竟按啥分啊,按外賬分沒錢分啊股東分紅內賬按內賬分,外賬按外賬分怎么分啊,比如收入100萬,按外賬凈利潤20萬,按內賬凈利潤只有10萬(因為外賬固定資產折舊了,內賬固定資產一次算支出了),按外賬分,也沒錢分,因為買了固定資產,折舊了,算的費用少啊
本單位小企業,23年有研發費用,然后匯算清繳的時候可以加計扣除。24年的時候沒有這個費用,但是匯算清繳的表默認灰色有勾選,然后這個表一定要填數字,全部0也不行,也不能提交申報。這是怎么回事。
股東分紅內賬按內賬分,外賬按外賬分怎么分啊,比如收入100萬,按外賬凈利潤20萬,按內賬凈利潤只有10萬(因為外賬固定資產折舊了,內賬固定資產一次算支出了),按外賬分,也沒錢分,因為買了固定資產,折舊了,算的費用少啊
老師,股東按內賬利潤分紅還是按外賬利潤分紅,
8月8日,發放上月工資774941.30元,其中代扣個人應繳納的社會保險費38365.8元、住房公積金44508元;代扣個人所得稅9215.73元,銀行實付上月工資682851.77元。
非全日制是按照勞務報酬還是正常薪資報個人所得稅
老師您好 是這樣子的 與客戶簽訂的合同是正常單價出售 在最終出售金額確認后 乙方愿意單獨承擔8%的稅 是于價以外的稅 那我們承擔的1%要怎么轉入成本啊 分錄應該怎么做呢 借:主營業務成本 貸放哪個科目呢
你這個賬是基于一套賬還是兩套賬的前提?同學,你拿數據來說明問題會好一些。
內賬的~比如實際銷售額為100,我司開出9的的發票稅額 但需要承擔1, 發生業務確認時 借應收賬款 109 貸主營業務收入100 應交稅費-應交銷項稅9 計提稅金成本 借營業外支出/主營業務成本1 貸應收賬款1 收回款項 借銀行存款108貸應收賬款108 中間的1我覺得不應該這么寫分錄 但是我又不知道具體應該怎么做賬務處理 煩請老師幫忙指導一下
這次帶數據說話有點清楚了,我再梳理一遍,你看對不對。 合同約定含稅價款109元,經協商,乙方愿意承擔原合同中增值稅部分8%,與合同價款一并用銀行存款付給甲方。 甲的分錄 借:應收賬款109 貸:主營業務收入100 應交稅費9 收款 借:銀行存款109+8 貸:應收賬款109 主營業務收入或者營業外收入8
對對是這個意思 但是就是不理解于收款時我的分錄怎么做 借:銀行存款108 貸:應收賬款108 那最開始計提收入后應收賬款是109 中間的1我應該做到哪里呢
你做的應收賬款109(這是合同約定價款),收入是100(這是合同約定價款確認的收入)。 收款應該是117(包含合同價款109和經協商承擔的稅費8) 你應該做 借銀行存款117 貸應收賬款109 主營業務收入8(這是基于內賬,這個收入不做價稅分離)
啊 我懂了懂了 謝謝劉老師
不客氣,祝你學習愉快同學滿意給個五星好評哈。