同學你好!沒開票的話 可以先 借:銀行存款 貸:預收賬款
老師,我們公司辦公室有一般分租給其他公司,對方給我們交的房租,目前對方沒有讓我們開票,應該怎么做賬?
你好,老師,請問我們公司和其他企業租房辦公室,對方沒給我們門開發票可以入賬嗎?
我們公司租別人公司的辦公室和廠房,但是對方公司沒給我們公司開發票,只有租賃合同,沒有發票我們公司能做賬嗎?
我們公司把租到的辦公室整體轉租給其他公司 物業公司開發票給我們 我們收到承租人的物業費應該怎么開票給對方呀
公司的車租給其他公司,對方讓我們給他開發票,我們營業范圍沒有這一項怎么辦
車輛保養需要哪些手續給財務?公司辦公室
老師,請問4s店把配件賣給其他公司,庫存結轉是做費用還是做成本
我這個第一項是63.6元,然后這個是折扣9折以后的金額,發票上必須體現9折這個咋開
老師公司與公司之間可以無償借款嗎,1年之內
發票額度210000,結果開了一張310000的發票也能開的,怎么回事
銷售部領用的辦公桌椅到期報廢,才用一次攤銷法,收入直接沖減費用,在貸方提現,編制記賬憑證。。原始價值3000元,賬面價值零元,殘料價值,240元,現金收訖,根據內容編制記賬憑證,若有除不進的情況,保留兩位小數
老師 我是代賬公司的 剛接手的一家公司 他們是新能源發電的 24年的時候呢 他們從建筑公司買了好多材料 然后自己修建的工程項目 但是這些呢 全部被做到成本里去了 現在客戶就是要求要把這些計入固定資產里 請問老師應該怎么做呢 難不成只把科目調成固定資產嗎 那我24年的報表要調嗎 如果要調 那折舊又該從啥時候開始計提呢
@郭老師,24年補繳了23年的稅款1000元,在24年賬上做的以前年度調整。請問在做24年所得稅匯算清繳時將1000元填在“納稅調整項目明細表——跨期扣除項目”的“調減項”嗎?這樣填寫對嗎?
老師,再生資源一般納稅人公司,開具3%專票,進項都是從個人那里收的沒有票,那這個進項票咋取得呢?謝謝老師
銷售部領用辦公桌椅到期報廢,采用一次攤銷法,收入直接沖減費用在貸方提現。原始價值3000元,賬面價值0元,殘料價值240元,現金收訖
那什么時候該把預收賬款沖掉。如果對方一直不需要我們開發票。就一直掛預收賬款嗎
這個一般開票時沖的 一直沒要開票 可以過一段時間 自己沖掉的 這個 按不開票收入 申報增值稅等的
如沖掉的話,如何做賬?
借:預收賬款 貸:其他業務收入 應交稅費
這個應該按照哪個稅率交增值稅,我們是一般納稅人,目前稅務局給我們核定其他信息技術服務6%,后期我們會設計貨物銷售13%,但是房租收入,我們經營范圍沒有
房租這個 屬于不動產租賃 增值稅稅率 是9%的
謝謝老師,祝老師節日快樂
不客氣,也祝你節日快樂。如果對回答滿意,請五星好評,謝謝