你好,實際收到專項撥款時 借:銀行存款 貸:專項應付款-**項目 撥款使用時 借:在建工程 貸:庫存現金 / 銀行存款 / 應付賬款 項目完成后,形成資產部分 借:固定資產 / 無形資產 貸:在建工程-**項目 同時 借:專項應付款-**項目 貸:資本公積-撥款轉入 未形成資產需核銷的部分,報經批準后 借:專項應付款-**項目 貸:管理費用 撥款項目完成后,如有撥款結余需上交的 借:專項應付款-**項目 貸:銀行存款
老師好,我們收到財政專項資金時候借銀行存款貸:專項應付款。現在這筆錢用在在在建工程上,應該怎么做賬,才能把專項應付款沖了。
國有企業收到專項資金,專項資金不能用于繳納稅金。收到時做的 借 銀行存款 貸 專項應付款。現在已經開始使用 怎樣沖銷專項應付款呢。會計分錄應該怎么做
老師好,財政撥的專項款,借:銀行存款貸:專項應付款 用于支付設備或材料款時,借:在建工程貸:專項應付款,分錄這樣做可以嗎?
老師好,公司收到財政專項資金,借:銀行存款貸:專項應付款,公司把收到的專項款全部轉到法人帳戶里,支出的時候全部做成借:在建工程貸:其他應收款,現在要怎么下專項應付款的賬呢?財政現在要來驗收工作,要看這個錢具體花在哪里了,現在該怎么做賬比較合理呢?
老師好,我19年收到專項應付款,借:銀行存款,貸,專項應付款,使用時,借,在建工程,貸,銀行存款或者其他應收款,專項應付款一直在賬上掛著可以嗎?現在該怎么調整這個賬呢