你好! 可以的,專款專用,你的理解很對
老師好,財政撥的專項款,借:銀行存款貸:專項應付款 用于支付設備或材料款時,借:在建工程貸:專項應付款,分錄這樣做可以嗎?
老師好,我19年收到專項應付款,借:銀行存款,貸,專項應付款,使用時,借,在建工程,貸,銀行存款或者其他應收款,專項應付款一直在賬上掛著可以嗎?現在該怎么調整這個賬呢
老師,有一筆專項應付款20萬,那么采購材料時 (1)借:原材料 貸銀行存款 領用時:借:專項應付款-材料 貸:原材料 (2)借專項應付款-材料 貸:銀行存款 老師哪個做法更好一些
老師,有一筆專項應付款20萬,那么采購材料時 (1)借:原材料 貸銀行存款 領用時:借:專項應付款-材料 貸:原材料 (2)借專項應付款-材料 貸:銀行存款 老師哪個做法更好一些
老師,專項資金未收到,項目已完成, 可以這樣做分錄嗎? 借應付賬款 貸專項應付款—項目—材料費專項 收到專項資金 借銀行存款 貸應付賬款 結轉專項資金 借專項應付款 貸營業外收入
老師差額征收全額發票也按發票上不含稅確認收入,那銷項稅額呢?也按發票上的確認嗎?不是確認多了嗎
老師,往出開購進的發票時,是取得時什么名稱就開什么名稱是嗎?
你好我想買個初級會計證可以么
企業所得稅年報中108采用一般企業財務報表格式(2019年版)是什么意思,我看做賬時我們采用的是2013小企業會計準則,所以應該選擇否嗎
勿接!勿接!請賈蘋果老師回答其他人勿接否則差評的勿接
老師,法人把買的房子租給公司去代開發票需要繳納哪些稅,月租金定在多少合適呢?140平方米大的
老師差額開票直接按發票不含稅收入確認收入,那差額征收全額開票,怎么確認收入啊
收到背書轉讓過來的承兌匯票,會計分錄怎么做
老師問個問題 企業開辦費計入管理費用-開辦費好還是長期待攤費用-開辦費好
研發加計扣除在二三季度扣除的,做所得稅匯算時需要注意什么
我實際工作中,都做成借,在建工程,貸,銀行存款或者其他應收款了,現在要怎么調賬呢
把思路理一下: 1. 財政撥的專項款, 借:銀行存款 貸:專項應付款
2. 用于支付設備或材料款時, 借:專項應付款 貸銀行存款
你好!你具體業務分錄是怎么做的呢
收到時,借,銀行存款,貸,專項應付款,借,專項應付款,貸,營業外收入,使用時,借,在建工程,貸,銀行存款或者其他應收款
那就做調整分錄: 借營業外收入 貸在建工程
現在財政要來驗收項目,專項應付款該怎么體現出來呢
專項應付款科目余額=貸方發生額-借方發生額=貸方余額