您好,可以的,這個稅務局沒有強制要求。
老師,請問我本月發票夠抵扣了,再開進來的發票可以下個月認證下個月抵扣嗎?
老師好!我們這個月的主營成本進項票開多了,可以不認證抵扣不報那么多成本嗎?放\'下個月抵扣可以嗎
老師,我想問下,我們公司開了好多材料成本票,每個月用不了那么多抵扣。我可以放著嘛?有沒期限?我跨年也可以嘛?
老師進項認證系統里面多了一列不抵扣的原因,如果這個月發票不認證抵扣可以不選嗎
老師,我們是一般納稅人,這個月有多余的進項票,可以放在下個月抵扣認證吧?
老師,勞務公司給用工單位開的是專用發票,但是成本是代發工資,這樣可以出成本嗎
年報中有利潤情況下是否享有民族地方部分優惠的三個選項,申報時怎么判斷是否享有呢?還是按默認的來?
公司處置了一個運輸設備(購進時有進項抵扣的),怎么開發票。項目,稅率怎么開?收到8000元,稅率怎么計算,怎么申報?
老師,公開招標,四個供應商,預算790萬,其他三家供應商報價差不多600多萬,有一家報價410萬,這家報價低的怎么才能證明合理性?
原來認繳時間都很長,比如一個公司認繳出資時間是2047年,現在新的公司法規定5年內要實繳到位,現在企業年檢,認繳時間是按章程的認繳時間2047年,還是填2030年
老師你好,我們是4S店,有一輛固定資產的車,我們把車貸款了,這輛車原值144000元,我們用這輛車貸款134820元,我們已還分期4494元,剩余130326元分期,折舊3008.34元 這輛固定資產的車銷售給客戶了,客戶沒給我們錢,只是把后期的130326的貸款還完就可以! 這個會計分錄怎么做賬務處理老師
經營所得稅的預繳納稅申報是季度的報表么?
去年暫估5萬,今年回票2萬,年報中是賬載金額3,稅收金額填0,調增金額3?還是填帳載金額5,稅收2調增3?哪一種是對的
建筑企業收到工程類進項發票,先入工程施工,后面用工程結算過度一下,在結轉成本對嗎?
小微企業季度所得稅交的是5%,為什么年度匯算清繳的時候是10%?
是這樣的老師,我們是淘寶線上銷售,9月銷售額600萬,平臺服務費160萬,現在稅局允許我們把160萬的平臺服務費扣除后的金額確認為收入,也就是440萬,但是我們的成本票實際是500萬,這樣怎么操作呢
您好,淘寶這種模式不是特別清楚, 我理解這個操作,會導致您長期無法繳納增值稅,,稅務局沒有問題嗎? 如果認可,您就正常抵扣就行
那如果把進項少認證一些呢
票開了500萬,只認證400萬
您可以只認證400萬,不過有個問題呢,您銷售額600,成本加上服務費都660了。您虧損了呢
是啊,這些都是實際的數哦,可以報嗎?本來就是虧損
您好,可以報啊。不過最好還是和專管員溝通一下