您好, 不能做到工資里,您應該記成本費用里,因為不是單位的職工,單位職工的工資薪金計到工資里,
老師,有個個人開了勞務發票給我們公司,前期做賬做到勞務成本里,可不可以把他的勞務報酬所得做到工資里
老師,我們請勞務派遣公司給我們找了幾個工人,做項目里面安裝制作之類的,勞務公司給我開了發票,這個發票我是不是可以做成本
個人到稅務代開勞務發票給A公司,如果代開5萬元,需要繳納個人所得稅勞務報酬多少呢? A公司收到了代開勞務發票,直接計入那個科目呢?還需要申報個人所得稅?是不是A公司有了代開的勞務發票就可以不用申報民工工資?
老師,業務是一家一般納稅人的勞務公司,公司派遣出去5個人到別的廠里去干活,完了廠子把勞務報酬轉給了勞務公司,勞務公司給廠子開13個點的票,那勞務公司的成本票是不是可以問拿了錢的工人要?工人們可以自己在手機上開嗎?工人們開的話是一個一個開還是大家一起開?
公司有在外面的業務員,不在公司拿工資,只拿提成,打到他們賬戶里,如果不開發票,給他們按勞務報酬申報個稅,是不是就可以不需要勞務發票了直接計入銷售費用?可以直接從公戶給他們轉款嗎?
老師,那選擇差額征收,但開進來的發票對應不到相應的項目怎么辦,可以混淆扣除嗎
500以下無票支出,有收據,需要納稅調增嗎
感覺差額納稅可以扣除分包款和材料成本票等,和抵扣進項差不多啊
老師,都選擇了簡易計稅,取得固定資產的專票還怎么抵扣啊,沒有一般計稅的項目啊
王老師為什么我開了一張紅字發票我看不到,但是之前開的就看的到,什么原因
老師那如果選擇差額征收,是不是要求對方給我們開普票就可以了,就沒有必要專票了
請郭老師回答一下我的問題,其他人不要接,接了也請退回
樸老師,如果收了其他單位的貨款,歸還給法人了,分錄是不是這樣,借:其他應付款 貸:應收賬款
老師那取得的費用類的發票再差額開票的時候不能扣除是吧
老師,我是高級暢學學員,馬上要初考了,沒有刷題的嗎?
好的老師 那我也要給他報勞務所得
你好, 是的,您需要代扣代繳勞務報酬的個人所得稅,在自然人申報系統里,勞務報酬模塊填寫申報,
主要是我們單位要幫他承擔個稅,勞務報酬預扣的個稅比較高,其實他自己綜合所得后面會退個稅,到時個稅是退到他個人賬戶,所以公司有風險 在想怎么避免
您好, 您想單位給承擔也可以,您記賬記營業外支出 ,對方可以正常退稅,
是的 我知道 就怕的對方不給退 一般也不會
您好, 您什么意思?您意思對方退稅再還給企業還是怎的?,
是的 老師
您好 ,這個只能雙方約定,您可以寫合同約定,然后執行合同
好的老師
你好, ,不客氣,祝您工作學習愉快,如果您這個問題已經解決,請對老師的回復給予評價,
老師,如果我前面做了營業外支出,后面他又退到公司了,怎么做賬務處理
你好, 借銀行存款 貸,營業外支出,
把營業外支出沖掉 摘要就寫收回個稅
你好, 這樣寫可以了,