你好 不是你們公司的款項嗎 ? 你轉給別人是什么業務的款項 ?
老師,我們是渣土運輸,別人在我們這里來開銷項發票給對方公司,公司轉錢到我們賬戶,我們怎么轉給私人
老師,我公司開票給對方公司,對方公司可以用私人賬戶轉錢到我們公賬上嗎
我們是貨運公司 名下有貨車 現在要把車賣給別人 別人轉錢是對公轉給我們對私 轉到法人名下 現在我們不給對方開發票可以嗎 但是我們會走車管所吧車過戶給對方公司
老師 對方私人給我們轉賬10000購買柴油 以我們的對公賬戶轉給石油公司 對方給我們公司開了發票 相當于我們沒有出錢 但是有了發票 這個進項稅發票該處理
老師您好,我們是混凝土運輸公司,之前別的公司幫我們運輸了1000方混凝土給客戶,我記賬計入成本里,現在他們開不出票來,我們沒辦法結款,我們采用給他們公司也運輸1000方混凝土給他們的客戶這種方法,相當于抵消了。這種我怎么做賬呢
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
不是我們公司的,是別人借我們公司開銷項發票給對方,是運輸費
你好 那你就 借銀行存款貸其他應付款 借其他應付款貸銀行存款
老師,我的意思是,我們收到錢要轉給用我們公司開票的人,是私人,我們怎么轉
你好 直接轉款出去 。 你們本來也是代收款的話 直接轉款 掛往來科目沖掉 。 你們是虛開發票?還是別人找你們掛靠業務 ?
是別人找我們幫忙開票,不是虛開,只是我們怎么轉款給他,是私人,他又不提供成本發票,老師,怎么處理
你好 讓對方給你們成本發票 ,不提供成本發票的話 到時你們就直接轉 做成本去。
沒發票,是不是不能抵扣,或者要不就喊對方找個汽車修理廠開票,我們轉給汽車修理廠,他去找修理廠轉錢
你好 是的 。 需要的。 最好是有發票
這種可以嘛老師,那我們開的銷項發票是10萬,他們需要提供多少成本發票給我們,我們稅負率1.8
你好 你們實際發生了多少就開多少給你們。 不是為了達到稅負 反過來開發票的。 發票是按真實業務的金額提供給你們。
老師,那就是要開10萬的成本發票給我們嘛,還有是不是只需要他和他去找的開票的地方達成協議,給我們看了協議,我們就可以轉錢給修理廠了,要他開普票還是專票呢
你好 你是一般納稅人 讓對方開專票 。 是小規模開普票給你就行了。 發生了多少成本開多少給你就行
老師,比如我們這個月開了180萬的銷項發票,進項發票有150萬,是不是利潤就有30萬,這30萬的利潤我們還需要多少成本發票
你好 利潤是看你 收入減去成本費用等后的金額。 你上面算的30萬是應交增值稅的金額 。
老師,這樣的,180萬是我們開出去的銷項發票,150萬是我們收到的進項發票,這個30萬的差額是不是就是我們需要找的成本發票金額
你好 你說的就是增值稅這部分的話 是的。 你要想不繳納這個30萬增值稅。 你要取得 足夠多的 進項稅來抵扣才行的。
30要是不是不管用專票還是普票都可以嘛
你好 你要抵扣增值稅。 必須要專票的 。