同學你好 可以的,這樣可以的
老師,請問,供應商付促銷費給我公司,對供應商開折讓發票,供應商能否單獨開6%折讓發票給我們(此折讓不開在商品里,而是單獨開一張促銷費的折讓),這樣處理可以嗎?老師
老師你好,我們和供應商采購一批設備,付款后供應商給我們銷售折讓,,我們開具紅字信息表,對方開負數發票并付款給我們,請問開票和收款怎么做賬務處理
您好,我司銷售商品,供應商現在做促銷,我司配合降價銷售,供應商給我司補差價,使用現金支付。現在他們拿著收據要求我們開專票,可以給他們開嗎?這種這種收入應該入在收入促銷管理費里面,還是收入返利折扣里面,可以要求對方做票折嗎?這幾種折扣我分不清。
老師,供應商單獨開了一張銷售折讓的發票(負數),報稅時這張發票已做進項稅額轉出,請問這個分錄要怎么做?
請問老師,我們是一般納稅商貿公司,應付供應商10萬,供應商給予促銷活動費用3萬,實際應付款7萬;供應商給的3萬費用,供應商在開專用發票給我們的時候以折扣的方式沖減了貨款,如何做帳?
登錄電子稅務局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實際到賬9965手續費35,我這個項目明細應該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?