你好 分別來報的。 這個是按財產租賃所得來報個稅的。 跟工資不一樣的。 分別來報 。
請問下老師就是 公司的辦公室是老板個人的房子 那我需要去稅務局代開發票的,那老板需要交個人所得稅,這個個人所得稅。是和工資一樣一起在稅務局申報嘛?比如他工資5000 公司房租3000 那我每月申報要寫8000嘛
老師,請問,個人在公司承包了一個技術服務的工程,需要在稅局代開技術服務的發票,2萬元,增值稅是一個點,那個人所得稅是怎么樣算的呀?就是要交稅給稅局的那一部分個人所得稅
老師,問一下,我們現在辦公的地方是老板的房子,每個月要交房租,這個能去稅務局用個人的名義給公司開發票嗎。
你好,老師。個體工商戶下面只有一個員工就是法人,這樣法人每個月需要進電子稅務局端口申報代扣代繳個人所得稅嗎?如果需要,那到每個季度了還需要在經營所得進去預繳納稅申報嗎?
老師好!請教一下,我們公司有個工人,他上個月沒有好申報工資薪金,在稅務局開的勞務費發票,稅務部門要求我們下月初申報時幫他代扣代繳個人所得稅,我是在工資薪金所得里申報還是在勞務報酬里申報呢
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
好的,明白了謝謝老師,想再請問下,就是辦公室的性質是 商業寫字樓 這個房產稅是怎么計算的呀
你好 房產稅按租賃所得 12%繳納 。 如果是住宅才是按4%繳納房產稅的
老師我看的是商業寫字樓 那我開2000的房租 那還得交240的稅嘛
你好 那你就是按12%來交納的 是的 。 用不含稅計算哦
老師那就是 2000/(1+12%)*12%=214.29 老師還想問的就是 公司房子是股東自己的 除了代開發票還有更好稅務處理方式嗎 因為一個月交214的稅務感覺老板這邊也不好交代呢
你好 2000元 除以(1%2B1%)*12%計算房產稅 你計算不含稅也得用增值稅的稅率來計算。 不是房產稅的稅率 。 這個算少了的哦 。要合理 就需要這樣計算繳納稅費的。
老師那等于到明年應該就是 2000/(1+3%)*12%是嗎 老師就是公司的房子是股東的 就必須要去稅務局代開發票的嗎
你好 是的 是這樣理解的。 是的 到時你才好稅前扣除的。