你好,這個應當是取的6月的數據
老師你好,我在出口退稅申報系統填進貨明細數據錄入時,我先從稅務局發(fā)票認證信息下載,然后到導入到出口退稅申報系統里,在認證發(fā)票信息處理能看到剛倒進來的幾張發(fā)票。請問怎么能關聯到進貨明細申報數據那里去喔? 我這個是外貿企業(yè)的單機版。
生產型企業(yè)出口退稅,在退稅系統里錄入6月份報關單明細了。那么在免抵退申報匯總錄入是,退稅匯總計算那三個數是怎么來的?取自于6月份的數據還是我現在操作的這個時間(9月)?
老師,您好!我想咨詢關于生產企業(yè)出口退稅的問題。 我企業(yè)11月份所屬期內在生產企業(yè)離線出口退稅申報軟件內申報了免抵退。后來因為稅局讓企業(yè)撤回免抵退,我在電子稅局里面的出口退(免)稅申報選擇了在線申報撤回的退免稅申報。 導致我這個月在離線版申報系統內數據對不上了,請問需要怎么做呢?
出口退稅流程 a.獲得對外貿易經營權與海關進出口權后,需要出口退(免)稅備案; b.取得報關單、收匯等憑證、勾選確認發(fā)票,錄入出口退稅數據申報 *當取得出口退稅報關單與進項發(fā)票并收匯后,就可以在出口退稅申報系統匯總錄入退稅申報數據(出口明細表、進貨明細表、匯總申報表、打印申報表、生成申報電子數據包) c.稅務機關審核后,取得退稅款 老師這個是我自己總結的出口退稅流程,看下還有需要補充修改的嗎?
老師,我們家上個月有四張報關單,但是這個月只收到了兩張報關單的匯,現在在申報期,要申請出口退稅,那么在明細數據采集時候,我是錄入所有的報關單,還是只錄入收到匯的兩張報關單數據呢?我們家是一般貿易生產型企業(yè)
老師一般納稅人不管差額征收還是簡易計稅,進項都不能扣除是吧
老師那一般納稅人勞務公司選擇簡易計稅還可以差額征收嗎?這樣的話是不是就是5個點稅率如果勞務公司和甲方簽訂的是9個點開票合同,然后差額征收就是按9個點算,不能簡易計稅
老師您好,我想問下就是我在3月份收到了一張二手車銷售發(fā)票金額1000元,然后這個清理我最后做了營業(yè)外支出,申報增值稅是3%減按2%計算繳納的,現在是稅務系統全量發(fā)票查詢一個季度的收入這1000元包含進去了,但是我做賬沒有在收入包含進去1000元,我想咨詢下這1000元我要不要申報企業(yè)所得稅
老師,個體戶開出36.5萬1%增值稅發(fā)票,對方匯入36.5萬,個體戶法人想把這個轉到個人賬戶里,需要扣除多少后轉給他,個體戶賬戶才不虧啊
注冊資本未實繳的股權轉讓,需要做會計分錄嗎,如需要應該怎樣記賬
A公司有一項設備,原始價值為50萬元,預計使用年限為5年,預計殘值率為10%,個年凈現金流量如圖5-11所示。要求:根據上述資料,計算內涵報酬率(可先設i=20%)
老師國家年度公示時間是多少
老師,你不是說差額征收全額開票可以扣除所有成本嗎?怎么又說工資不能扣除了,是一般納稅人建筑勞務公司
年報時間2025老師是到
公司進口的貨物,海關增值稅專用繳款書,在 全量發(fā)票查詢-取得發(fā)票 能看出來嗎?
三個數都是6月的嗎
你好,是的,是這樣填
可是我看她8月申報5月時,期末留低填的是8月增值稅申報表上的數據啊?
你好,所屬期是哪個月的就應該填哪個月的數據
就是錄單是增加的所屬期202009
錄9月期間的,那就對應填9月的數據
不是。老師我是9月錄的六月的報關單
錄的哪個期間就填哪個期間的數據