企業(yè)所得稅不能扣的,應(yīng)納稅所得額算出來(lái)后乘以稅率得出企業(yè)所得稅,如果企業(yè)所得稅能在稅前扣除,那得無(wú)限循環(huán)算不出了。換句話(huà)說(shuō),企業(yè)所得稅是一個(gè)結(jié)果數(shù),你不可能把結(jié)果數(shù)再代到計(jì)算過(guò)程里面參與計(jì)算了,那就是無(wú)限循環(huán)。 企業(yè)之間支付的管理費(fèi)、企業(yè)內(nèi)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)之間支付的租金和特許權(quán)使用費(fèi),以及非銀行企業(yè)內(nèi)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)之間支付的利息,不得扣除。 企業(yè)內(nèi)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu),這個(gè)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)算是企業(yè)的內(nèi)部部門(mén),而企業(yè)所得稅是法人稅,營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)不是獨(dú)立法人,所以這之間發(fā)生的費(fèi)用是內(nèi)部費(fèi)用
麻煩解釋第三題de選項(xiàng),謝謝
麻煩老師對(duì)de選項(xiàng)進(jìn)行解釋一下,謝謝
麻煩解釋下de選項(xiàng),謝謝
麻煩老師解釋下b選項(xiàng)的解釋?zhuān)x謝
麻煩老師解釋a選項(xiàng),進(jìn)行解釋謝謝
本公司出去買(mǎi)東西,店家可以提供發(fā)票,但是沒(méi)有對(duì)公賬戶(hù),可以公對(duì)私轉(zhuǎn)款嗎,對(duì)方是個(gè)體
房東公司A把房屋租給企業(yè)B,因?yàn)榉课菪枰蘅槨⒀b修,公司A沒(méi)有錢(qián)做這些,所以雙方協(xié)商由企業(yè)B負(fù)責(zé)修繕?lè)课荩b修,給物業(yè)B免租1年,那企業(yè)A還用對(duì)免租期,像稅務(wù)局報(bào)收入嗎,需要繳納增值稅嗎?有可以免稅的條文嗎?現(xiàn)在稅務(wù)局不承認(rèn)免租,認(rèn)為企業(yè)A還是要確認(rèn)收入交增值稅
老師,請(qǐng)問(wèn)下我們發(fā)票開(kāi)出去了,但是供應(yīng)商少付了幾百元錢(qián),少的這個(gè)錢(qián)對(duì)方以后不付的了,這種情況要怎么處理呀!
老師,購(gòu)買(mǎi)了一塊土地,用于修建房屋,土地已經(jīng)交了土地使用稅,交房產(chǎn)稅還要把土地的金額加上去嗎?
老師,廣告宣傳A公司,開(kāi)票A公司,收款B公司,這樣操作可以嗎?如果客戶(hù)投訴稅務(wù)局四流不一致,會(huì)不會(huì)罰款
16999355.18是23年12月份的數(shù),報(bào)表計(jì)在24年1月,13088951.73是24年12月的數(shù),報(bào)表計(jì)在25年1月份的數(shù),現(xiàn)在差額收入是負(fù)的-3910403.45,是24年收入多記的,年報(bào)匯算清繳怎么調(diào)呢
老師好,老板準(zhǔn)備轉(zhuǎn)讓股權(quán),現(xiàn)在準(zhǔn)備先增資分紅然后再減資可以嗎?
小規(guī)模申報(bào)增值稅的時(shí)候,填在小微企業(yè)免征增值稅那一欄的銷(xiāo)售額是按1%換算的不含稅銷(xiāo)售額還是按3%換算
試駕車(chē)賣(mài)了,要求開(kāi)增值稅發(fā)票,是哪種發(fā)票?
老師您好,我們是挖機(jī)租賃公司,現(xiàn)與施工單位合作,產(chǎn)生勞務(wù)費(fèi)4萬(wàn)元,我們公司開(kāi)票,但對(duì)方不打款給我們公司,而是把4萬(wàn)元直接發(fā)放給工人。這樣操作,需要哪些憑證才合規(guī)?
好的,謝謝
不客氣,祝學(xué)習(xí)愉快