你好,去試菜的餐飲發(fā)票,員工出差吃飯開的餐飲發(fā)票都是可以計(jì)入費(fèi)用核算的
小規(guī)模,公司員工有去其他飯店吃飯,就是去試菜,開的發(fā)票寫的是餐飲發(fā)票,可以用作費(fèi)用嗎?還有員工出差吃飯開的餐飲發(fā)票可以用作費(fèi)用嗎?
老師我們外賬之前把工程師吃的飯和我們招待吃飯入了白條了,這會(huì)有個(gè)冰棺可以我們開住宿和餐飲費(fèi),能不能寫個(gè)協(xié)議,就是去不同小餐館吃飯,統(tǒng)一讓這個(gè)賓館開發(fā)票,
老師,我們是企業(yè)培訓(xùn)公司,去培訓(xùn)地給學(xué)員吃飯付的殘廢,開的餐飲發(fā)票可以作為成本入賬嗎
公司前期研發(fā)公司員工餐形式有兩種,公司員工和出納一起去樓下餐廳吃飯,吃飯價(jià)格不定,也沒有發(fā)票,另一種是公司沖一張大面值卡,可以開發(fā)票員工可以拿著這張卡去樓下餐廳吃飯.這兩種形式應(yīng)該如何做賬,可以做研發(fā)支出_費(fèi)用化支出_福利費(fèi)?
老師,請問一下,餐飲發(fā)票,老板在異地開的餐飲發(fā)票,開的公司的名稱,是他跟他的老婆出去旅游吃飯開的,這個(gè)能用公司的費(fèi)用發(fā)票嗎?
這里的單位成本是單價(jià)的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務(wù)器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優(yōu)惠政策?
不滿500萬購入的固定資產(chǎn)可以一次折舊,這個(gè)有什么條件嗎?適用于軟件企業(yè)(硬件)嗎?
圖片這個(gè)提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發(fā)票九萬,實(shí)際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價(jià)稅合計(jì)1090扣除部分654增值稅附表1簡易計(jì)稅銷售額填1000,然后扣除額填654應(yīng)交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發(fā)票增值稅附表一銷售額填多少?因?yàn)椴铑~開的話發(fā)票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價(jià)就是1054(1090-36)加稅合計(jì)1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業(yè),屬于2020年受疫情影響困難行業(yè)企業(yè),2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補(bǔ)2021年的虧損,而不是先彌補(bǔ)2020年的虧損
老師只有資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表如何建賬呢?
轉(zhuǎn)銷無法收回備抵法核算的應(yīng)收賬款,為什么應(yīng)收賬款賬面價(jià)值不變,貸應(yīng)收賬款,而不是減少應(yīng)收賬款賬面價(jià)值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿(mào)易型公司,對方來給我們的發(fā)票是勞務(wù)-打樣費(fèi),這個(gè)怎么做賬
好的,謝謝,但是我看了一個(gè)說2020年8月到年底餐飲費(fèi)都不能抵扣了,
你好,你是指餐飲費(fèi)不能抵扣所得稅嗎?
是的,可以抵扣嗎?
你好,餐飲費(fèi)是可以計(jì)入費(fèi)用抵扣企業(yè)所得稅的 只是如果你計(jì)入了業(yè)務(wù)招待費(fèi),福利費(fèi)明細(xì)核算會(huì)有限額,而不一定是全額扣除
明白了,謝謝
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。謝謝