您好,沒問題的,這個沒什么風(fēng)險
郭老師,有點財務(wù)上的事情想咨詢下您,不知道怎么處理好,個人掛靠我們公司的項目,項目款打到我們公司賬戶,可是這個錢以什么形式轉(zhuǎn)給他個人呢,個人接的項目掛靠我們公司,然后錢進我們公司賬戶,發(fā)票是以我們公司的名義開給客戶,就是我們收到這個項目款以后怎么把這個錢轉(zhuǎn)給他個人,這里就不知道怎么處理好了。
老師,我們借款給公司一個項目經(jīng)理,從對公賬戶轉(zhuǎn)。但是項目經(jīng)理把錢還給了老板,老板可以直接從他的賬戶存進我們公司賬戶嗎?備注就寫某某項目經(jīng)理還款。
別人掛靠我們建筑公司,前期工程款還沒到,項目經(jīng)理私人自己打款到我們法人帳戶,我們從對公賬戶給他付材料款,后期工程款到了,項目經(jīng)理的這些對私付材料款,我們是不是還要還給他
老師,我們公司接了一個工程項目,目前還在籌建當(dāng)中,老板拉了一些朋友一起參與投資,別人直接把錢打到我們公司賬戶上了,銀行備注“某某項目入股投資款”,然后我們公司又拿了一部分打給另一家合作單位,銀行備注的也是“某某項目投資款”,這兩筆分別怎么做賬啊
老師,我們公司接了一個工程項目,目前還在籌建當(dāng)中,老板拉了一些朋友一起參與投資,別人直接把錢打到我們公司賬戶上了,銀行備注“某某項目入股投資款”,然后我們公司又拿了一部分打給另一家合作單位,銀行備注的也是“某某項目投資款”,這兩筆能不能都計入其他應(yīng)付款項目
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業(yè)務(wù)招待費需要調(diào)增10000,補交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費用 500 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計算的應(yīng)納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統(tǒng)自動生成的?如果是系統(tǒng)自動生成的,請問這個數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
會計計提的應(yīng)發(fā)工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務(wù)局對電子發(fā)票格式要求
好的,老板只要備注清楚,誰的還款就行了
您好是的,這種代還員工借款很正常的,
恩恩 謝謝老師
您客氣,提前祝中秋快樂