這個是確認收入的時候結轉成本,收入和成本是配比的
老師,您好,請問是在開具銷售發票時結轉成本,還是在確認收入時結轉成本,另外成本結轉之后,在匯算清繳之前還可以調整嗎?
老師,您好!請問是在開具銷售發票時結轉成本,還是在確認收入時結轉成本?另外,成本結轉之后,在匯算清繳之前還可以調整嗎?謝謝老師
老師請教一個問題,工程已經完工,只按銷售款百分之80%開票,那我確認成本如何確認,剩下20%的款2年后再開票再給,是完工就結轉成本,還是按開票收入時間來結轉成本?
老師你好,我們公司在繳納水電費取得發票后已計入成本,后續收取租戶水電費并且開具發票確認收入并結轉成本,那之前結轉成本的我該怎么沖減之前
你好老師,涉及去年的銷售業務,去年已做收入并結轉部分成本,但部分采購業務及成本結轉本月才進行,我在結轉成本時需調整以前年度損益調整嗎?成本結轉的分錄怎么做?非常感謝
留抵抵減欠款分錄怎么做
企業所得稅匯算清繳審計發現有23年的發票,需要調整嘛?
是江油黨校嗎?質詢會計
老師呃,預收賬款和預付賬款,還有應收賬款都有張杰這個人額的業務存在,我怎么就用一個科目應收賬款把這些往來全部記好,怎么個記法?分錄您詳細講一下
工商年報中得納稅總額,應填應交稅費的實繳數嗎?還是計提數?是否包含個稅?預交的所得稅是否包含在內?
補充上面一下沒有所得稅小規模的
老師!我們以前年度支付的28萬元房租水電今年做賬沒有所得稅,借方用利潤分配,現金減少了哪里體現出來,具體說明下分錄謝謝
老師個稅經營所得賬上也體現不了實際利潤啊
老師,那個應收賬款有有叫張杰這個人兒,然后應付的時候呢,老板叫我充那個應收的章節,然后預收預預收賬款中也有章節這個人,然后他說就是就這些這些來往來這些科目都有,都相當于都有這個人,我怎么區分就是快速找著說是呃呃應付的時候走應收呃應收貸方,然后預收賬款的借方就是預付賬款。張杰,我怎么就把它們連接在一起?能就是快速找出來,不出錯
老師,工資表老出不來,我可以當月先0申報嗎,下月倆個月一起申報不,個稅有什么影響不
成本結轉之后,在匯算清繳之前還可以調整嗎?
可以,這個有問題可以調,匯算清繳的時候你記得通過納稅調整表再調整,要是反結賬調上年,那你最后直接按上年最后出財務報表做匯算清繳就可以