你好, 是確認收入時結轉成本 匯算清繳前可以調整銷售成本的
老師,您好,請問是在開具銷售發票時結轉成本,還是在確認收入時結轉成本,另外成本結轉之后,在匯算清繳之前還可以調整嗎?
老師,您好!請問是在開具銷售發票時結轉成本,還是在確認收入時結轉成本?另外,成本結轉之后,在匯算清繳之前還可以調整嗎?謝謝老師
老師你好,我們公司在繳納水電費取得發票后已計入成本,后續收取租戶水電費并且開具發票確認收入并結轉成本,那之前結轉成本的我該怎么沖減之前
商混行業結轉成本是在實際生產的時候,月底一次性結轉成本還是等發票開具之后確認了收入才結轉成本。因為往往跨度幾個月才會開發票,如果實際生產時就確認了成本,再在開發票時確認收入,就會很不匹配。到底是在開發票時確認收入結轉成本還是在實際生產時,按月確認收入結轉成本?如果是開發票時再確認的話,那么就會有很多原材料堆在賬面上,到底是怎么樣才是合理的呢
老師請問,我們的收入在開票時我已經確認了收入 ,可付出去的成本,我目前是計入工程施工合同成本里 ,我是應該在確認收入后就轉成本嗎?還是工程結束了再來轉成本
留抵抵減欠款分錄怎么做
企業所得稅匯算清繳審計發現有23年的發票,需要調整嘛?
是江油黨校嗎?質詢會計
老師呃,預收賬款和預付賬款,還有應收賬款都有張杰這個人額的業務存在,我怎么就用一個科目應收賬款把這些往來全部記好,怎么個記法?分錄您詳細講一下
工商年報中得納稅總額,應填應交稅費的實繳數嗎?還是計提數?是否包含個稅?預交的所得稅是否包含在內?
補充上面一下沒有所得稅小規模的
老師!我們以前年度支付的28萬元房租水電今年做賬沒有所得稅,借方用利潤分配,現金減少了哪里體現出來,具體說明下分錄謝謝
老師個稅經營所得賬上也體現不了實際利潤啊
老師,那個應收賬款有有叫張杰這個人兒,然后應付的時候呢,老板叫我充那個應收的章節,然后預收預預收賬款中也有章節這個人,然后他說就是就這些這些來往來這些科目都有,都相當于都有這個人,我怎么區分就是快速找著說是呃呃應付的時候走應收呃應收貸方,然后預收賬款的借方就是預付賬款。張杰,我怎么就把它們連接在一起?能就是快速找出來,不出錯
老師,工資表老出不來,我可以當月先0申報嗎,下月倆個月一起申報不,個稅有什么影響不