這個(gè)攤銷做借管理費(fèi)用開辦費(fèi),貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,開了新聞發(fā)布會(huì),發(fā)布會(huì)租酒店費(fèi),茶水費(fèi) 茶水費(fèi)這個(gè)做管理費(fèi)用會(huì)議費(fèi)
7-8月份,公司處于籌建期,長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-開辦費(fèi)都有20萬(wàn)。9月份有了收入,可以一次性結(jié)轉(zhuǎn)成管理費(fèi)用嗎?
7-8月份,公司處于籌建期,長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-開辦費(fèi)都有20萬(wàn)。9月份有了收入,開了新聞發(fā)布會(huì),發(fā)布會(huì)租酒店費(fèi),茶水費(fèi)等等,應(yīng)該入什么科目呢?
老師,我想問下,我們公司租賃的廠房1600平,2020年辦公室?guī)к囬g發(fā)生裝修費(fèi)360多萬(wàn),8月底裝修完畢,9月份投入使用,因?yàn)槲业浆F(xiàn)在都沒付款對(duì)方,對(duì)方也就未給我司開具發(fā)票。我想問下我會(huì)計(jì)賬目上我能先把這360萬(wàn)記入 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用360 貸:應(yīng)付賬款360 然后我從9月份開始按剩余租期每月攤銷了,我這樣做賬可以嗎?
你好,我們公司去年成立,到今年還沒有收入。我是從去年12月份建賬的,中間有一些費(fèi)用,土地出讓金,土地繪測(cè)費(fèi)等,發(fā)生的費(fèi)用我都記到了管理費(fèi)用-開辦費(fèi),昨天我聽了一個(gè)關(guān)于企業(yè)籌建期間開辦費(fèi)匯算清繳,課程中,我自己的理解是,好像到月末要把開辦費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)到長(zhǎng)期待攤費(fèi)用是嗎,我都沒有結(jié)轉(zhuǎn)
老師,你好,我們公司去年成立,我去年12月份建的賬,到現(xiàn)在還沒有收入,我把去年發(fā)生的費(fèi)用都記到了管理費(fèi)用-開辦費(fèi),今年費(fèi)用也是寄到了管理費(fèi)用開辦費(fèi),后來(lái)聽別的會(huì)計(jì)說(shuō)要記到長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,老師,我現(xiàn)在該怎么辦,我們用的是新企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進(jìn)公戶,但是我當(dāng)時(shí)還沒做稅務(wù)登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)報(bào)稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺(tái)項(xiàng)目開發(fā)票,1、開外管證時(shí),今天要開24000元發(fā)票,合同金額我寫多少?合同金額20萬(wàn)的話,那我開外管證時(shí)合同金額寫24000元?還是20萬(wàn)? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時(shí)間我咋寫? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報(bào),所得稅季報(bào)!4月份不含稅異地開票金額超過(guò)10萬(wàn)元了,我還需要4月底預(yù)交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報(bào)了一筆退稅款,供應(yīng)商是第一次供貨,稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對(duì)方稅務(wù)局,對(duì)方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說(shuō)手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,但實(shí)際貨物是不需要退回來(lái)再銷售的,比如進(jìn)貨金額80萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅7.2萬(wàn),出口銷售100萬(wàn),退稅率9%,請(qǐng)問這筆業(yè)務(wù)如何做會(huì)計(jì)分錄,如何填寫納稅申報(bào)表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒計(jì)提過(guò),怎么重新開始做賬計(jì)提
我這個(gè)問題問到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補(bǔ)交2017年的一個(gè)銷售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報(bào)表(在2017年的增值稅申報(bào)表里增加了這筆為未開票收入),請(qǐng)問這筆補(bǔ)稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,這里怎么解釋?
請(qǐng)問休了婚假,績(jī)效能不能不發(fā)?
請(qǐng)問老師怎么理解?廠家返利
關(guān)于會(huì)議費(fèi)的列支范圍,會(huì)計(jì)和稅法上都沒有明確的規(guī)定,以下地方政策供參考: 《河北省地方稅務(wù)局關(guān)于企業(yè)所得稅若干業(yè)務(wù)問題的公告》(河北省地方稅務(wù)局公告2011年第1號(hào))規(guī)定,對(duì)納稅人年度內(nèi)發(fā)生的會(huì)議費(fèi),同時(shí)具備以下條件的,在計(jì)征企業(yè)所得稅時(shí)準(zhǔn)予扣除。 ?。ㄒ唬?huì)議名稱、時(shí)間、地點(diǎn)、目的及參加會(huì)議人員花名冊(cè); ?。ǘ?huì)議材料(會(huì)議議程、討論專件、領(lǐng)導(dǎo)講話); ?。ㄈ?huì)議召開地酒店(飯店、招待處)出具的服務(wù)業(yè)專用發(fā)票。 企業(yè)不能提供上述資料的,其發(fā)生的會(huì)議費(fèi)一律不得扣除。 《江蘇省地方稅務(wù)局關(guān)于發(fā)布〈企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法〉的公告》(蘇地稅規(guī)〔2011〕13號(hào))第二十一條規(guī)定,企業(yè)發(fā)生的會(huì)議費(fèi),以發(fā)票和付款單據(jù)為稅前扣除憑證。 企業(yè)應(yīng)保存會(huì)議時(shí)間、會(huì)議地點(diǎn)、會(huì)議對(duì)象、會(huì)議目的、會(huì)議內(nèi)容、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容的相應(yīng)證明材料,作為備查資料。 《寧波市地方稅務(wù)局關(guān)于明確所得稅有關(guān)問題解答口徑的函》(甬地稅一函〔2013〕18號(hào))規(guī)定,問:企業(yè)未將會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等與業(yè)務(wù)招待費(fèi)嚴(yán)格區(qū)分,取得發(fā)票上籠統(tǒng)開具會(huì)務(wù)費(fèi)或會(huì)議費(fèi),因涉及業(yè)務(wù)招待費(fèi)的扣除標(biāo)準(zhǔn)問題,所得稅稅前扣除如何掌握? 答:業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出,是指企業(yè)在生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中發(fā)生的必要的、合理的交際應(yīng)酬支出。企業(yè)申報(bào)扣除的業(yè)務(wù)招待費(fèi),稅務(wù)機(jī)關(guān)要求提供證明資料的,應(yīng)當(dāng)提供證明真實(shí)發(fā)生的足夠的有效憑證或資料。不能提供的,不得在稅前扣除。其證明資料內(nèi)容包括支出金額、商業(yè)目的、與被招待人的業(yè)務(wù)關(guān)系、招待的時(shí)間地點(diǎn)。企業(yè)投資者或雇員的個(gè)人娛樂支出和業(yè)余愛好支出不得作為業(yè)務(wù)招待費(fèi)申報(bào)扣除。 企業(yè)申報(bào)扣除的會(huì)議費(fèi)支出,稅務(wù)機(jī)關(guān)要求提供證明資料的,應(yīng)當(dāng)提供證明真實(shí)發(fā)生的足夠的有效憑證或資料。其證明資料內(nèi)容包括:會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、出席人員、內(nèi)容、目的、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)、支付憑證等。