您好 沒有收到發票 先暫估入賬結轉成本 借:庫存商品 不含可抵扣進項稅額 貸:應付賬款-暫估應付賬款
您好,進貨回來的貨物沒有進項發票的,然后銷售出去了,需要做入庫結轉成本嗎,有貨物但是進項發票沒有的
12月份購入貨物,貨款已支付,貨物已經入庫銷售出去了,但是進項發票沒有收到,應該怎么做入庫分錄和結轉成本分錄,跨年是否有影響?
老師,我們有9萬元的貨物進項一直沒有發票回來,現在已經銷售了,我做了正常的貨物銷售成本結轉。老板已經確定沒有發票回來了,請問我需要把這個成本轉入營業外支出嗎?還是分錄不變,到時候所得稅調增就行
你好老師,公司只有銷項發票沒有進項發票的情況下,銷售貨物時可以不用結轉成本嗎?
老師,我們采購了貨物,但是上游還沒有給我們發票,我們可以先去稅務局系統入庫了類目了,先開發票出去嗎?等于進項還沒有開進來,現在就要開銷項出去了,但是貨物已經入庫了,只是對方沒有開進項票進來呢
老師建筑勞務公司及用一般計稅又用簡易計稅,成本都不能混淆,這個做不到明確的區分怎么辦,比如辦公室人員工資,還有購入的固定資產那個項目都用,都抵扣到一般計稅項目不行嗎
外貿做賬需要調幾次匯對損益分錄是什么
銷售貨物,對方不要發票,怎么做憑證
老師一般納稅人選擇差額征收簡易計稅究竟是幾個點的稅率,5還是3啊
老師那土方建筑勞務公司可以同時用2種稅率嗎?一個項目用簡易計稅差額納稅,一個項目用一般計稅,這樣可以嗎?如果公司購固定資產了就抵扣到一般計稅這個項目上然后把管理人員工資都差額到簡易計稅這個項目這樣可以嗎?是不是比較亂啊
老師,欠房東房費還沒有交,是不是可以先計提,
這個勞務公司是土方建筑勞務公司
老師那勞務公司可以同時用2種稅率嗎?一個項目用簡易計稅差額納稅,一個項目用一般計稅,這樣可以嗎?如果公司購固定資產了就抵扣到一般計稅這個項目上然后把管理人員工資都差額到簡易計稅這個項目這樣可以嗎?是不是比較亂啊
老師們你們好!小規模納稅人增值稅申報表一季度就開了一張普票-113344,稅金-1122.22元,請問申報表咋填。12月31日出票已申報,1月紅沖
用銀行存款支付房租作為公司主營業務成本,這個會計分錄怎么做?借主營業務成本 房租 貸 銀行存款 xx行 這樣對嗎?
謝謝老師,這些進項以后都不會有進項回來了,年末要沖掉暫估的成本嗎,
那年末的時候需要沖回
好的,謝謝老師
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快