同學你好 你們本來就欠法人的,現在也還是欠, 借無形資產 貸其他應付款 還是這樣做的 如果給他錢 借無形資產 貸現金
老師,我是代人家記個工地內賬,前期墊付款一個是李四掛其他應付款50萬,張三掛其他應付款70萬,現在來了一筆錢60萬,讓直接先給了李四,后期在來了錢再沖張三的 李四等于沖了50萬還剩10萬元,說等于先分了10萬的利潤,我應該怎么做分錄
老師,我是新企業,目前欠法人40萬元,掛的科目為其他應付款。現在法人把他個人的土地租賃給我單位,每年10萬元,付的現金10萬。我現在應該怎么做這個分錄?如果是用之前那個科目其他應付款好像不對,借:其他這付款10萬,貸:現金10萬,相當于還法人錢了,我先不還那40萬,我只是先給法人10萬的土地租賃費,我怎么怎么做這個10萬的分錄
老師,我是新企業,籌備期花的錢跟法人借的,我記錄的科目是其他應付款,欠70萬。現在正式生產了,我單位租賃法人的的場地,法人去稅務局代開專票給我單位,我單位現在準備付法人現金10萬,做的分錄是借:其他應付款10萬,貸:現金10萬么?不是說盡量用一個科目表示往來么?
老師,我欠法人40萬,掛的其他應付款-法人,貸方40萬,現在我給法人支付了土地租賃費10萬,是不是頂了之前欠法人的40萬?合計我現在欠法人30萬了?
老師 你好 請問別人掛靠我們公司簽的項目 我們開票 收款 比如合同金額一共是120萬 本次收款50萬 我們給他們40萬 收10萬掛靠費用 那應該怎么做內賬呢 簽訂合同時做收入 收款 還有給他們結算可以這樣做嗎 借:應收賬款 120 貸:主營業務收入 120 借:其他應付款 40 其他業務收入 10 貸:應收賬款 50 借:銀行 50 貸:其他應付款 40 其他業務收入 10 借:其他應付款 40 貸:銀行 40
老師公司出售固定資產的增值稅是幾個點,比如購進是13%都已經抵扣過了
老師公司簽訂信息服務費合同需要繳納印花稅嗎?還有簽訂居間費需要繳納印花稅嗎
老師,公司處置固定資產需要繳納那些稅
老師好,平均總資產是不是等于資產負債表中(資產總計的年初余額十資產總計期末余額)÷2
老師,去年設立的公司想注銷是否可以網上辦理?
季報的 資產總額季末是填3月資產負債表的資產合計數嗎,季初是填12月末資產負債表的資產合計數嗎
郭老師在嗎?在這里沒有完成的題
您好老師:請問農業有限公司租賃農民的土地用于蔬菜種植需要交稅嗎?
老師,全年的增值稅稅負率是指12個月的平均稅負率,還是指12個月的實繳增值稅額與總營業收入的比值啊
老師,付銀行貸款中介的服務費、傭金,分錄是?