您好, 您需要繳納增值稅9%附加稅,合計12%印花稅,1‰登錄電子稅務(wù)局我要辦稅申報及繳納填寫對應(yīng)的申報表,申報繳納
老師,公司簽訂租賃合同承包商鋪再轉(zhuǎn)租給個人,我們公司是承包一層商鋪再招商轉(zhuǎn)租出去,結(jié)算方式是發(fā)包方通過公賬結(jié)算開發(fā)票給我們。請問我們公司要怎么申報哪幾種稅?
我們公司主營房租收入,承租商場的商鋪,然后轉(zhuǎn)租小商戶,交房租給商場時,會收到增值稅專用發(fā)票,我們轉(zhuǎn)租的小商鋪未開發(fā)票,請問詳細的賬務(wù)處理!是否要將房租換算成不含稅價,計算增值稅一銷項?剛接手該公司,以前的會計做成預(yù)收,申報成O收入,這如何處理?
老師好,我們公司與另一個公司簽訂了商務(wù)車租賃合同(有租賃合同),租期是兩年,對方給我們公司出了結(jié)算單,請教一下這個可以根據(jù)結(jié)算單上的總租金直接入賬嗎?(只掛賬,不付款)需要對方開發(fā)票嗎?
老師好!物業(yè)公司前期裝修商鋪后要出租,在商鋪裝修過程中,人工這塊是清包工給個人,也就是包工頭,包工頭沒有臨時稅務(wù)登記證,請問按承包經(jīng)營合同簽訂的款項,包工頭能按經(jīng)營所得開發(fā)票給我們公司嗎?
我們公司租一塊地建一棟商業(yè)樓,工程施工合同是發(fā)包方是土地所有權(quán)人,但是實際出資的是我們公司,工程款是由我司支付,請問到時承包方結(jié)算工程款的時候是開票給我們還是開票給發(fā)包方?怎么樣操作才能讓承包方開票給我們
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務(wù)器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優(yōu)惠政策?
不滿500萬購入的固定資產(chǎn)可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(yè)(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發(fā)票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應(yīng)交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發(fā)票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發(fā)票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業(yè),屬于2020年受疫情影響困難行業(yè)企業(yè),2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產(chǎn)負債表和利潤表如何建賬呢?
轉(zhuǎn)銷無法收回備抵法核算的應(yīng)收賬款,為什么應(yīng)收賬款賬面價值不變,貸應(yīng)收賬款,而不是減少應(yīng)收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿(mào)易型公司,對方來給我們的發(fā)票是勞務(wù)-打樣費,這個怎么做賬
老師,可以說清楚點嗎?是增值稅9%,另外附加稅,合計12%印花稅是怎么計算,是按合同金額計算12%點繳合同印花稅嗎?謝謝
您好, 您需要繳納增值稅9% 附加稅合計12% 印花稅1‰ 登錄電子稅務(wù)局我要辦稅申報及繳納填寫對應(yīng)的申報表,申報繳納
您好, 印花稅按照合同金額乘以1‰,