你好,去年的應收賬款少記了0.19元,主營業務收入也少記了0.2元,另外的0.01是什么科目多記了呢
老師,我去年的應收賬款少記了0.19元,主營業務收入也少記了0.2元,請問老師我在今年的賬應該怎么調整
去年的主營業務收入少計了10000元,在今年怎么做賬,才能把收入調整正確
去年的主營業務收入,由于貨款被沒收了10萬,本來是應該做其他業務支出,但是去年記錯了,記了減少了主營業務收入的憑證,現在也已經做了匯算清繳,造成申報去年的企業所得稅同增值稅納稅申報的主營業務收入數額相差10萬,今年怎樣調整這10萬元?謝,!!
老師,我上一年錯記了一筆分錄正確會計分錄,借:應收賬款,貸:主營業務收入,應交稅費—銷項稅我錯記成了,借:應收賬款,貸:主營業務收入也就是說我沒有記銷項稅,主營業務記多了,要怎么調整
老師,請問上一年度少記的應收賬款應該怎么調整
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
老師,我說錯了,收入也記了0.19元
你好,那調整分錄是 借:應收賬款 0.19 貸:以前年度損益調整—主營業務收入 0.19
只做這一個分錄就可以嗎,以前年度調整的科目需要結轉嘛
你好,以前年度損益調整需要結轉,結轉的分錄是 借:以前年度損益調整—主營業務收入 0.19 貸:利潤分配——未分配利潤 0.19