同學你好 這個不可以的哦
老師,對公的能打款到個體工商戶賬上嗎?對方說開普通發票,是辦公費用的,給的賬號就是老板名字的賬號,他說那個是他們對公的賬號 如果不能走我是不是走現金報銷的比較好
老師那個走簡易注銷的公司 他說對方給他打一百萬 對方不需要開票,那樣的話能打到走簡易注銷的對公戶里面嗎
就是請問一下,就比如說我們公司那個就是賣,賣那個石料給對方公司嘛,對方公司打賬打到我們公賬上,但是他對方不要發票的話,我們這邊是需要開出來呢,還是不用開。
老師,代收代付是不開票的,但是我們客戶說付公司賬戶一定要開票給他們,不然就打法人卡里,能不能讓對方私對我們公付款,備注:代某公司付
我公司與外地一家協會簽到了技術服務協議,我方是購買方,對方說他們單位的稅務注銷了,能否以他們工作人員個人的身份開票,然后發票備注欄里寫明是他們協會的,看可不可以,我們這邊稅務說他說這樣子應該可以的,到時候你走賬還是走那個對公賬戶。
追問:原問題:2024年12月收到工傷待遇做借:銀行存款4100借:管理費用-工資4100(紅字),但是2025.4月發現這個錢不能紅沖管理費用,要計入其他應收款,請問這個2025.4要怎么做賬改正(不算重大差錯)回復說可以直接在2025調整改正,不用動24年年報。那還要用以前年度損益調整科目嗎?還是可以直接改一筆到位:借:管理費用工資4100貸:其他應收款
但是也不算重大差錯,要以前年度所以調整嗎?這樣還要去調24年年報
老師,請問員工社保每月有在工資中扣除,但實際未增員成功,導致幾個月都未繳納社保,后來將這幾個月的社保費返給了員工,該如何入賬
專項扣除養老保險是當季數值還是1到6月底的累計數值?
老師您好,請問2024年12月收到工傷待遇做借:銀行存款4100借:管理費用-工資4100(紅字),但是2025.4月發現這個錢不能紅沖管理費用,要計入其他應收款,請問這個2025.4要怎么做賬改正
老師,請問原本對方給我們開票9300,對方要求開專票加稅點,我們給了對方稅點錢,那他開票金額應該是多少呢?
允許扣除的投資者減除費用第二個月是允許減除15000還是30000?最后應納稅所得額怎么算列個工式可以嗎?
匯算清繳里的資產折舊攤銷情況及納稅調整明細表要填寫嗎
老師,招標的時候投標單位提供了沒有備案的審計報告算是虛假資料嗎?今天審計說是虛假材料
老師,我修改了管理費用和應付賬款科目,接下來我要修改哪個科目才會使得資產負債表平衡
為什么呢
你這個一百萬要報稅做賬的哦
已經走簡易注銷的公司就不可以有任何現金流了對嘛
對的,你再走就不能簡易注銷了
老師我想問一下 那這一百萬該怎么處理呀
就是我們那一百萬 客戶給打到對公戶里了 會計說能不能原路返回 打到個人里面 那個客戶說沒法打個人 只能打到對公戶
那是不是只能打到他那個學校的對公戶里面了 必須得繳稅了,怎么樣才能合理避稅呢
對的,這個沒有辦法避稅的
要是打到對公戶 這筆賬應該怎么記呀
對公戶里面錢怎么取出來
往來款,做往來款也行,然后可以直接轉出來
怎么做往來款呀
借銀行 貸其他應付款 借其他應付款 貸銀行存款
老師這個錢是我們公司出租房屋收到的一百萬 對方打到了對公賬戶 這個賬怎么做 這個錢該怎么取出來
那這個是你的收入,這個不能隨便取出 你得報稅做賬
如何報稅記賬呢?
這個稅該怎么報啊,這個錢只有報了稅交了稅才能取出來嗎
借銀行 貸其他業務收入 貸銷項 借其他業務成本 貸累計折舊等 然后按照對應的稅率申報
還是不太懂 貸累計折舊這,這個錢是不是得分好多次取出來 取的話這個錢該怎么做賬啊
這個注銷之后賬戶的錢可以取出來的,
取出來怎么做賬呀
這個公司是正常經營的,不注銷
正常經營的沒法取,取了只能做往來
分錄怎么做呀,一次性能把這些錢都取出來嘛
是不是只要進對公戶了就是公司的錢了 任何人都沒有辦法隨便取出來呀
對的,出來就是做往來的哦