你好 1. 你要看這個服務費是一次性金額很大不 ? 如果打的話還得需要分攤下的 。2.借預付賬款 貸銀行存款 按月分攤 :借以前年度損益調整貸預付賬款 借未分配利潤貸以前年度損益調整 這個是19.8-19.12月的一起來走 ; 2020年1-7月分別做 借管理費用-服務費貸預付賬款
老師,是這樣的,我們公司和勞務公司簽訂了一年的合同,服務期限從2019年7月份到今年的6月份,然后七月份他們就給我們開了一年總金額的發票9萬,我們也付款了,這個90萬我們可以一次性入成本費用嗎?
老師您好 我想問一下 就是會計公司給開的服務費的票 如果跨年了 如何入賬?比如說2020年9月1日 給我們公司開了一張記賬服務費的票 這個記賬服務費是2019年8月付的 記賬服務期限是2019年8月到2020年7月 這樣的是怎么入賬?
老師,今天出納給我一張2020年12月份歐亞商都開給我的專票價稅合計3524.57元物業費和服務費發票,還有一張是2020年10月份歐亞賣場開給我們的普票價稅合計是16430.82的物業費和服務費,這個我在2020年結賬時候也不知道有這個發票,也沒有計提,然后今天收到,都跨年了,我還能入賬稅前扣除嗎?
老師我想問一下,如果客戶給我們開的咨詢費發票是2020年7月的話,合同簽訂是2020年12月付款,但是總部給撥款是2021年7月撥款,他2021年7月提交付款申請單,2021年8月單子到財務請問怎么入賬
請問一下老師,年初1月份我們支付了一筆服務費給A公司,A公司說到年底補開發票給我們,但是A公司現在注銷了,我們支付的這筆服務費該如何處理?
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
如果不大還要分攤嗎?
你好 不大的話 直接做 如果時候2020年的發票 直接入2020年費用去 。