你好!對的,分錄就是這樣了。
老師,宿舍的房租水電費是要扣員工的,交房租的時候可以在公賬打款給房東嗎?分錄:借其他應收款,貸銀行存款,發工資的時候:借應發工資薪金 貸其他應收款、銀行存款,對嗎
每月從員工工資里扣除宿舍租金200計提工資的時候 借:應付職工薪酬 200 貸:其他應付款-某人200 付給房東租金 借:應付賬款-房東 800 其他應付款-某人 200 貸:銀行存款 1000 收到發票 借:管理費用 1000 貸:應付賬款-房東 800 其他應付款-某人 200 這個賬務現在不平了,怎么修正呢 求教老師
我看學堂課程交個人所得稅 借:應交稅費-個人所得稅 貸:銀行存款 員工發工資扣的時候是: 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 應交稅費-應交個人所得稅 我記的是 :繳納的時候是: 借:其他應收款 貸:銀行存款 下月發工資的時候是 借:應付職工薪酬 貸:其他應收款 銀行存款.可以嗎
老師,我把個人社保、個人公積金、宿舍水電費都設置在其他應收款科目,發工資時:借應付職工薪酬,貸其他應收款個人社保、貸其他應收款個人公積金、貸其他應收款房租水電費,貸銀行,支付水電費的時候是借其他應收款,貸銀行,現在資產負債表不平衡,怎么調整呢
公司租的給員工住的宿舍 每個月會固定收房租費 支付物業費同時收到發票 借管理費用-房租 貸銀行存款 發放工資的時候扣除個人房租部分 借應付職工薪酬 貸其他應收款-員工房租嗎 那這部分其他應收款對沖的是哪一部分
老師,你的意思是把固定資產的折舊做,借長期待攤費用,貸累計折舊,然后再根據當月的收入按比例結轉成本,借,主營業務成本,貸長期待攤費用,這樣做嗎
老師您好,加油工損壞客戶車輛應賠償10000,保險公司賠償5000給加油站,加油站自行賠付5000.請問老師怎么入賬,謝謝!
老師,修蓄水池沒有發票,報銷時填成其他招待費或者其他,發票齊全可以嗎
老師,做銀行貸款報表,資產負債表中年初數為1385.17,年末數為-31172.76,在現金流量表中的支付的稅費應該怎么填?
暫估入庫,結轉成本,跨年收到發票,賬務如何處理
沒聽明白老師,游樂場固定資產的折舊為什么要先計入長期待攤費用啊
老師,請問已現金形式發給員工的餐補是屬于工資還是福利費?
老師,我問下增值稅納稅表進項稅額未抵扣成功,當時沒有發現。申報進項稅額是自己填的金額。現在需要怎么處理能合理劃算些?
老師您好!收到貸款利息補貼,應該是沖減對應的費用,還是做營業外收入呀
在填報2024年報利潤表的時候發現上一年會計填報的數據有誤,管理費用多填寫了金額導致電子稅務局的報表上利潤是虧損的,但實際財務報表上是盈利的,在報2025年的時候需要調整前期錯誤的數據嗎?
好的謝謝老師
你好!不用客氣的了。