你好!也是按收入處理的
老師好,請問一下,我公司給客戶做產品,一個產品里面有好幾個零配件,其中一個重要的零配件是客戶托我公司去采購的,客戶給錢,我公司采購。供應商那邊收到錢后發貨并開專票給我司,那我應該如何入賬
你好老師,我們是分公司,客戶張三在我們這里買臺車開票是34萬,但車輛購置稅、保險、配件都是以客戶的名義去開票,跟我們公司無關,錢是我們總公司墊付直接打給供應商,平安金融他們那邊放款直接把總公司墊付的錢一起打到我們公戶上,那這樣我們就多了7萬的錢,老板說41萬就這樣收入,配件錢不還給總公司,那這樣我們內外賬要怎樣做才會平?
老師好,我問一個問題,有個私人客戶委托我公司加工并銷售產品,原材料私人客戶自己采購,由于私人客戶不能提供發票,于是他讓原材料供應商直接開發票給我們,這樣可以嗎?
老師您 好,請教一下,公司購進產品10萬元(含稅金額),供應商是小規模納稅人,開給我們公司發票稅率是3%,然后我又把這個產品銷售給我的客戶,到時開發票給客戶是13%,那我現在給客戶報價,要報多少,才不會虧啊
老師想問一下,我司是貨代公司,有客戶從我司定柜子,就把錢給我們讓我們代為跟工廠采購商品,這樣工廠給我們開了購買商品的發票,而且客戶把錢打到其他賬戶上了還,我司該如何做賬啊,跟經營范圍這個貨物進出口沒什么關系吧?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
是不是可以這樣理解,客戶給錢我司采購,是做銷售處理,然后供應商開專票給我司是做購進處理。是這樣的嗎?
你好!是的,可以這樣理解
好的,謝謝老師
辦卡 歡迎下次提問滿意請好評謝謝