同學您好: 根據你提供的資產負債表是到3月的,里面有發生額,那說明他們是有業務發生的,只是沒有建賬而已,你們建賬前需要核對下他們現在賬面的金額是否正確,是否需要調整,調整到正確的金額后再進行建賬即可。 以上是相關問題解答,如有疑問再溝通
老師,建筑公司小規模納稅人的會計科目有哪些?期初建賬,資產負債表上所有期初數據為0嗎?我們接手一家轉讓的建筑公司,股東變了的,客戶沒有交給我們,他們的財務數據我們沒有
老師,我們老板接手轉讓過來的公司,沒有科目余額表,有資產負債表,他們年初數是0,期末數也不完整,我把表發來你看下,能否用資產負債表中期末數建賬?
老師,我們接手一家轉讓的建筑公司,以前他們沒有經濟業務發生,就沒有建賬,沒有科目余額表,我們建賬時怎樣做呢?這是他們資產負債表
老師,我們接手一家轉讓的建筑公司,這個公司是去年3月份成立的,他們以前沒有經濟業務發生業務就沒有建賬,沒有科目余額表,期初建賬數據要以我們現在的數據為準嗎? 我們接手的幾個月也沒有經濟業務發生,這個月去稅務局零申報了企業所得稅,增值稅,附加稅,他們在4月份申報了今年1到3月份的財務報表,4到6月的未申報,我在10月份補報4到6月份和申報7到9月份的財務報表時,是按照他們以前的數據申報還是零申報?
老師,我剛接了一個成立了一年的公司的賬,賬很亂,他們把賬套也刪了,那我建賬的時候怎么弄,我還是沒搞明白,我有個科目9月份的余額表,還有7-9月份的資產負債表,我按哪個建起初數?我剛開始用的科目余額表,測算不平衡
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
我們不在同個地方,無法核對他們賬面金額,其他應付款就是發生的經濟業務嗎?3000是利潤表中的管理費用
轉讓的時候他們賬面的庫存現金和其他應付款你們是怎么約定的?如果說轉讓的時候賬面的現金余額他們不給你們,那你們建賬的時候報表中的庫存現金余額就是0,如果給你們,那你們應向他們索要這筆款項,然后入賬。還有報表中的其他應付款,如果說他們已經自己承擔了,那你們建賬時候金額填0即可,如果說也是你們承擔,那你們應該和對方核對下金額的準確性再入賬即可。