你好,是的,稅務(wù)大廳辦理稅務(wù)登記,報(bào)稅在網(wǎng)上電子稅務(wù)局申報(bào)
你好、老師、新公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照剛辦下來(lái)還沒到一個(gè)月、因?yàn)槭强缇畴娮由虅?wù)、不打算開對(duì)公帳號(hào)。網(wǎng)上稅務(wù)登記還是去現(xiàn)實(shí)稅務(wù)局登記?后續(xù)稅務(wù)申報(bào)也是網(wǎng)上嗎?
老師,你好!!我想問下!!去年辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照的時(shí)候,是因?yàn)榧用松桃笮枰袌?zhí)照!!之后一直放著,今天八月才做的稅務(wù)登記,期間只產(chǎn)生一個(gè)加盟費(fèi),因業(yè)務(wù)還沒開展,沒有其他收入!請(qǐng)問這個(gè)月的申報(bào)是按零申報(bào)嗎?
老師您好,2020年6月份注冊(cè)公司,營(yíng)業(yè)執(zhí)照下來(lái)之后因?yàn)橐咔樵蛞恢睕]有業(yè)務(wù),也沒有在電子稅務(wù)局登記信息,現(xiàn)在還可以登記嗎?還是需要去大廳辦理?公司21年7月被列入經(jīng)營(yíng)異常,原因是未依照《企業(yè)信息公示暫行條例》第八條規(guī)定的期限公示年度報(bào)告,是先處理經(jīng)營(yíng)異常才可以稅務(wù)信息登記嗎?
首違不罰 你好,我們老板有公司是請(qǐng)的代辦在今年3月份注冊(cè)了營(yíng)業(yè)執(zhí)照。但是我們老板不知情代辦做了稅務(wù)登記要每月申報(bào)個(gè)稅和按季申報(bào)增值稅等。因?yàn)槲覀冞@公司還沒經(jīng)營(yíng),所以一直以為不用報(bào)稅。現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)從做稅務(wù)登記開始,一直到本月,稅費(fèi)一直未申報(bào)過,代辦也聯(lián)系不上了。現(xiàn)在我們安排人去補(bǔ)申報(bào),并注銷稅務(wù),會(huì)不會(huì)罰款?適用首違不罰嗎?
老師您好,公司為小規(guī)模納稅人,剛申辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照,現(xiàn)在稅務(wù)登記直接在網(wǎng)上就可以嗎,不用科里去審核實(shí)地拍照嗎。稅種是可以給建嗎?還是直接在網(wǎng)上后臺(tái)稅務(wù)局就給建了
這個(gè)消費(fèi)稅征收管理的納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間,這里的銷售和自產(chǎn)自用,還有進(jìn)口這 3 個(gè)老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費(fèi)稅如果直接用于出售是不用交消費(fèi)稅,是因?yàn)樵诎堰@個(gè)貨物委托別人的時(shí)候已經(jīng)交過了,所以不交對(duì)嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計(jì)稅價(jià)格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個(gè)為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部?jī)r(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營(yíng)業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額