您好,您都犯哪些錯誤。是否存在相同錯誤重復情況。可以犯錯,但不允許重復犯錯。
問個題外話:新來了家公司,人事經理不配合工作,十分難溝通,每次問她要數據她都要拖好幾天,甚至隨便發些錯誤的數據給我,導致我后期更正超級麻煩,因為她是人事經理的關系,不好責怪,也不好經常去催,這次我問她要工資表公積金社保,她直接不搭理我了,真的是非常難受,不知道哪里得罪了她,都這地步了,我是不是該給我直系領導說明情況,讓我領導去溝通?我和她無法溝通,但是我又必須要經過她才能得到數據,~唉~~這樣很影響我的工作效率,人也弄的超級心累,我真的不知道該怎么辦了
你好老師,我在財務領域干了三年了,可是對這份工作總是不得要領,不是犯這樣的錯就是那樣的錯,錯的多的都不知道怎么去改正,我不知道自己到底是那里出了問題?是我選錯了行業性格不合適還是什么?好迷惑好茫然,真的希望有一天誰可以讓我明白我的問題在哪里?
我們公司新來了個會計,然后我就把我手上的賬交給他了,因為是項目內賬,他每次問問題,他都是跟出納兩個人竊竊私語,說我這個做錯了,那個做錯了,背地里說我,又一次剛好被我撞見了,我發火了,我們公司的年產值有1個億多,這個會計的嘴巴碎的很,雖然說做好自己的事情就好,但是她現在處處針對我,我現在不知道怎么辦才好,希望老師給點意見
老師,這些分錄可以幫我寫下嗎?希望老師可以用序號對這寫出來不然題數有點多可能會寫錯!希望老師寫出完整的分錄,金額(附上計算過程!),明細(不唯一也請老師寫一下吧!)。我知道有些金額沒給,那老師您寫金額的過程是就放在哪里我到時自己算如(0.5×單價)這樣放著!然后我覺得答案可以會給老師15心意的,非常感謝您!然后題中會用到一個實訓組號是6!!!!!,還有木木老師就不用不用接了吧
老師,我做這題的時候有疑問,我不知道是我刷題出現了錯覺,還是說你們答案解析根本就不是同一人做的,具體疑問是這樣:這個商業折扣,是按照實際折扣后的價格去入賬,但是這個稅,我在刷題庫的時候這個稅依然是按照原價去乘以稅率的,可是,這個題里面用的是折扣后的價格去乘以稅率的,天,我真的好懵逼啊,老師求解答
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?