你好,同學 你現在還需要處理什么?你之前多計提的一個5000,那么你后面的費用把這個多計提的沖減了,那么你現在這個賬上就是正常的呀。
去年12月借管理費用5000、貸庫存現金5000,12月底(摘要:重復計提管理費用,掛錯科目庫存現金)借庫存現金5000、貸管理費用5000。一月初的時候借庫存現金5000,貸銀行存款5000(接下來,該怎么做)
上期做錯一筆分錄,借管理費用-勞動保護費,貸庫存現金,正確應該是借原材料,貸庫存現金,上月管理費用已結轉,該怎樣訂正這筆分錄?
2019年1月發生的業務進行處理。11月1日,開出現金支票5000元提現備用。支票號碼34563621。借:庫存現金5000貸:銀行存款5000
去年做了一筆憑證借管理費用,貸庫存現金,現在要把庫存現金改成預付賬款是怎么做
去年的的憑證做錯了,應該是借:管理費用,貸:庫存現金,被寫成了借:管理費用,貸:銀行存款?,F在該怎么調整
老師,我們是一個五金商行個體戶,購買的貨物超多,購進的各種貨物是不是要先入庫存商品再結轉成本?還是直接計入主營業務成本?假如計入庫存商品,那二級科目怎么設置比較簡單,因為貨物品種太多了,不能一一列舉設置,麻煩老師指導一下怎么設置二級科目?能不能只設置一個二級科目就行,主要貨品太多沒法細分,老師可以列舉一些比較常見大類給我們參考嗎?謝謝
老師,計入工程成本沒有發票要調增主營業務成本,匯算清繳應填寫哪一欄?
公司注銷補繳的工傷報銷費用和滯納金,我怎么做賬
老師,2022年12月小規模納稅人享受增值稅什么優惠政策呢?
老師,匯算清繳的職工薪酬工資跟個稅的不一致,差點,可以嗎,賬上多,個稅申報的少
給農民工代發工資,需要繳納個稅嗎?還是直接做個工資表可以抵成本
老師,向銀行借款的合同,交印花稅嗎?合同金額3000萬,稅率多少,怎么算
老師,是審計委員會過半數成員不得在公司擔任除董事以外的其他職務么?
老師增值稅是拿銷項稅額減去進項稅額就是實際要交的增值稅嗎?
請問給股東分配利潤是根據什么分配的,賬上跟股東有掛賬應該怎么處理
是正常的嗎,因為第一次做的是貸庫存現金,第二次是實際付款,現在余額平不了,該怎么辦
就是對往來的時候,發現余額平不了
這里沖減分錄,直接是借庫存現金貸銀行存款就可以了。然后在做正確的分錄就可以了。