您好 轉備用金 發放工資 借款 分紅 報銷費用
想請教下,我以前公司老板經常從公司公戶轉款到自己賬戶,然后備注備用金,這種方法合理嗎?公司賺了錢,正常情況下老板怎樣拿到錢呢?
老師老板哪幾種情況可以從公戶把錢轉到她個人戶上?也就是老板怎樣能合理的從公戶把錢拿出來用?
我們是餐飲公司,老板娘從她自己的卡上給公司賬戶上轉來20萬,這筆錢我還怎么做賬?之前有老板娘從公司賬上轉到她私人卡的情況,也有老板娘自己消費掛賬的,我是不是可以把這部分沖掉?
老師,老板再成立一家核定征收的個體工商戶。這樣怎么合理的從公司把錢轉到個人賬戶上。
老師,客戶將錢打給老板私人賬戶,本來錢要進一個公戶,老板把錢用了,老板從另一個公戶轉給員工,讓員工進到原來的公戶,應該怎么做呢
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% ???他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 ??? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師借款是不是隨便借,到年底還清就可以是嗎?
如果單位財務制度制度了 可以在財務制度范圍內借款 一般最好簽訂借款協議 年末的時候還清
主要是法人想從公戶里拿錢?老師,怎么合理到她個人戶上,不交稅
可以發放一部分工資 然后找一些發票報銷 這樣不需要繳稅
老板總是從公戶里取錢?可以掛借款嗎?多長時間還回合理?
可以掛借款 年末的時候歸還 年后再借