你好! 現(xiàn)在稅務(wù)局不代扣代繳個(gè)稅的 付款時(shí)由付款公司按勞務(wù)所得扣除個(gè)稅。
去稅務(wù)局代開勞務(wù)發(fā)票,怎么交個(gè)人所得
去郵局代開的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票20300元,要交個(gè)人所得稅么
個(gè)人去稅務(wù)局代開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,要交個(gè)人所得稅嗎?
老師,你好,個(gè)人去稅務(wù)局代開勞務(wù)發(fā)票,增值稅和個(gè)人所得稅怎么交的呀
個(gè)人去稅務(wù)局代開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,需要交個(gè)人所得稅嗎?稅率多少呢?
追問:原問題:2024年12月收到工傷待遇做借:銀行存款4100借:管理費(fèi)用-工資4100(紅字),但是2025.4月發(fā)現(xiàn)這個(gè)錢不能紅沖管理費(fèi)用,要計(jì)入其他應(yīng)收款,請(qǐng)問這個(gè)2025.4要怎么做賬改正(不算重大差錯(cuò))回復(fù)說(shuō)可以直接在2025調(diào)整改正,不用動(dòng)24年年報(bào)。那還要用以前年度損益調(diào)整科目嗎?還是可以直接改一筆到位:借:管理費(fèi)用工資4100貸:其他應(yīng)收款
老師,匯算清繳主要股東及分紅情況在哪里找信息填?去年沒有填寫
老師,預(yù)付800模具款,總金額是1650,那這800對(duì)方要開發(fā)票給我了吧
現(xiàn)在匯算清繳-所得稅減免優(yōu)惠表是可以不用填嗎
老師, 我們采購(gòu)的貨物,對(duì)方暫未開票,我們能否銷售給下家,并且開發(fā)票給下家
老師,企業(yè)收入確認(rèn)政策去哪能查到?電子稅務(wù)局嗎
老師請(qǐng)問季度所得稅報(bào)表,第二欄營(yíng)業(yè)成本是只填利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)成本還是需要填包括(營(yíng)業(yè)成本+銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用,財(cái)物費(fèi)用)請(qǐng)問填那個(gè)?
我們付輪組加工費(fèi),賬務(wù)處理怎么做,就是找?guī)讉€(gè)人來(lái)工廠加工
但是也不算重大差錯(cuò),要以前年度所以調(diào)整嗎?這樣還要去調(diào)24年年報(bào)
有兩個(gè)銀行科目余額不對(duì) 要調(diào)整賬目 需要怎么做呢
是個(gè)人代開勞務(wù)發(fā)票,個(gè)人怎么交,交的稅率怎么
付款方代扣代繳個(gè)稅 比如10000 應(yīng)交個(gè)稅=10000*(1-20%)*20%=1600
這稅率這么高啊,是不是付款方申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候把那個(gè)人的信息,收入像申報(bào)本單位那樣申報(bào)啊,1-20%是表示什么意思?
可以系統(tǒng)的看一下。(明年初可以匯算清繳的,多退少補(bǔ))