匯算清繳補了所得稅就不用繳納了 交所得稅看稅法利潤
老師,現在這個單位要注銷。未分配利潤有28萬,要交個稅,別的代賬公司做的。是去年的利潤,如果去年打白條入庫28萬的費用,年末匯算清繳繳調出來交所得稅,是不是這樣賬上利潤就是負數,不用交個稅了。所得稅也交了?是不是可以這樣操作
老師,現在這個單位要注銷。未分配利潤有28萬,要交個稅,別的代賬公司做的。是去年的利潤,如果去年打白條入庫28萬的費用,年末匯算清繳繳調出來交所得稅,是不是這樣賬上利潤就是負數,不用交個稅了。所得稅也交了?是不是可以這樣操作
老師,請問匯算清繳后補交的稅費分錄是不是這樣的,借:以前年度損益調整,貸:應交稅費-應交企業所得稅。借:利潤分配-未分配利潤,貸:以前撤損益調整。繳納時,借:應交稅費-應交企業所得稅 貸:銀行存款,但是去年的利潤表和資產負債表也結轉了,要不要調整去年的利潤表和資產負債表呢?
公司2020年審計報告里面的利潤表上凈利潤為180萬,所得稅為13萬,匯算清繳是不是應該補交180*25%減去預交的13萬=32萬所得稅?如果領導匯算清繳后只交了2萬多的所得稅?請問老師這個是怎么操作的?
老師你好,我3月份做匯算清繳,繳了2000多元稅,然后我做了兩個分錄,借,應交所得稅,貸,銀行同時,借利潤分配-未分配利潤,貸應交稅金-所得稅,然后用利潤表加上去年資產負債表的未分配利潤,對不上就差這個數,是不是后面利潤分配這個憑證不用做呀
請問,紅字發票怎么開?
第六題,已專利權出自入股,為什么需要進行凈利潤調整。
老師解析說是認繳,為什么講義上寫可以認繳也可以實繳呢
請問老師預付保險費怎么做,發票次月開
您好老師,2019年的發票到現在還能入賬嗎?
老師,一個公司的法定代表人轉我們公司一筆款,然后讓給他們公司開票 可以嗎
出口企業,員工出差日本,這些能不能報銷?
商貿公司銷售商品,顧客只付80%.余下20%由國家補貼,商家全額開發票給顧客,請問商家收到80% 和20% 怎么入賬請老師們指教
老師,這個企業所得稅彌補虧損明細表,怎么調整彌補金額,我不想辦理退稅
老師好,公司買二手車,二手車是老板親戚的車,買車的購車款是從公司的公戶打款,還是老板用自己個人私戶打款,二手機發票是二手車過戶機構開的,賣車的收到車款還用交稅嗎?謝謝!
但是當時賬上沒有打白條入庫,現在賬上未分配利潤是正數,要交個稅
匯算清繳不是已經繳納了
匯算清繳是所得稅呀,現在是個稅,20%噠
個稅是啥的個稅? 生產經營所得?