同學你好 不含稅額乘以增值稅稅率就是增值稅了
老師,你好,我是做電子代加工的小型公司,例如委托方給我一個訂單,由委托方提供原材料,主要材料我司只提供一部分輔料。此次訂單為100萬件,每件加工費為一毛錢,那么就是10萬塊的加工費,那么我司應繳納多少稅費?
現在有3家公司,分別為甲、乙、丙公司,甲公司為采購公司,是一般納稅人,乙公司是生產酒的公司(是小規(guī)模納稅人),甲公司占以公司20%的股權,丙公司是小規(guī)模納稅人,主要是銷售產品,是甲公司100%控股,甲,丙公司為母子公司。 1、甲公司以委托加工方式讓乙公司生產1瓶400ml酒為例,需要原材料粉3g(已知:1g粉是0.51,那一瓶酒是1.53元,加工費是8.5元,進項稅額是0.20,果酒的消費稅是10%) 乙公司代扣代繳的消費稅=(1.53+8.5)*10%=1.003元 乙公司代扣代繳的消費稅=(1.53+8.5)/(1-10%)*10%=1.11元 老師幫我看一下2種計算方式那種是正確的?
現在有3家公司,分別為甲、乙、丙公司,甲公司為采購公司,是一般納稅人,乙公司是生產酒的公司(是小規(guī)模納稅人),甲公司占以公司20%的股權,丙公司是小規(guī)模納稅人,主要是銷售產品,是甲公司100%控股,甲,丙公司為母子公司。 1、甲公司以委托加工方式讓乙公司生產1瓶400ml酒為例,需要原材料粉3g(已知:1g粉是0.51,那一瓶酒是1.53元,加工費是8.5元,進項稅額是0.20,果酒的消費稅是10%) 乙公司代扣代繳的消費稅=(1.53+8.5)*10%=1.003元 乙公司代扣代繳的消費稅=(1.53+8.5)/(1-10%)*10%=1.11元 老師幫我看一下2種計算方式那種是正確的?
甲公司為增值稅一般納稅人,主要從事化妝品生產和銷售業(yè)務。2019年11月有關經營情況如下:(1)進ロ一批高檔香水精,海關審定的貨價210萬元,運抵我國關境內輸人地點起卸前的運輸費20萬元、保險費15萬元;入境后發(fā)生包裝贊6萬元,勞務費10萬元。(2)接受乙公司為委托加工一批高檔口紅,不含增值稅加工費35萬元,乙公司提供原材料成本84萬元,該批口紅無同類產品銷售價格。(3)銷售高檔香水,取得不含增值稅價款678萬元,另收取包裝費5.56萬元。已知:高檔化妝品消費稅稅率為30%,關稅稅率為10%,增值稅稅率為13%。要求:根據上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列問題。1、甲公司進口香水精各項支出中,應計入關稅完稅價格的是那些?2、計算甲公司進口香水精應繳納消費稅稅額。3、計算甲公司受托加工口紅代收代繳消費稅稅額4、計算甲公司銷售香水應繳納消費稅稅額。
圖像采集中41.(15.0分)天河化妝品公司是增值稅一般納稅人,增值稅稅率為13%,2022年10月發(fā)生如下業(yè)務:(1)從國外進口一批高檔化妝品,該批化妝品在國外的買價為人民幣126萬元,運抵我國海關前發(fā)生的包裝費、運輸費、保險費等共計人民幣10萬元。企業(yè)按照規(guī)定向海關繳納了關稅、消費稅和進口環(huán)節(jié)的增值稅,并取得相關的完稅憑證。(化妝品的消費稅稅率15%,關稅稅率25%)(2)當月,該公司將這批化妝品在國內銷售給A公司,取得不含稅銷售收入300萬元。(3)委托大華公司加工一批高檔面膜,提供原材料成本300萬,支付大華公司加工費38萬,代蘭輔助材料的費用2萬元,當月收回該批委托加工的高檔面膜對外銷售。大華公司沒有司類消費品銷售價格。要求:(1)計算天河公司進口環(huán)節(jié)應繳納的增值稅和消費稅。(2)計算天河公司在國內銷售化妝品應繳納的增值稅和消費稅。(3)計算在委托加工環(huán)節(jié)應該由大華公司代收代繳的消費稅。
老師,外購產品視同銷售,是做收入還是下庫存
老師,業(yè)主前期是和A公司簽的物業(yè)服務協議,后因為公司業(yè)務發(fā)展,又成立新的物業(yè)公司,物業(yè)費都收到新的物業(yè)公司,但沒有再和業(yè)主簽合同,這樣有沒有什么風險?
老師,工商年報修改聯絡員,在哪里修改
股東分紅個稅太高,可以用工資薪金所得來節(jié)約稅款嗎!稅務會不會認為工資太高
請問老師,一般納稅人屠宰場屠宰費是9個點還是13個點呢?
老師,我是建筑公司員工,4月已經發(fā)了3月工資,申報了個稅 今天4月最后一天,老板叫我把我自己4月的工資順便也發(fā)了,今天可以發(fā)嗎?還是等到下個月再發(fā)4月工資
老師我想問下,我們公司現在有一塊廣告設計,印刷了的業(yè)務,實際我們提供設計然后去合作的工廠制作像文化墻,噴繪,寫真類的,我們給客戶提供的設計服務類的發(fā)票,但是我們有好多進項是工廠開的物料制作費,這樣稅局會有比對嗎?正常嗎
老師好,分公司的所得稅可以獨立核算申報嗎
小規(guī)模,和一般納稅人,簡易計稅 怎么做分錄
請問,我是外貿公司,進口貨物用于出口,那進口的這張海關進口增長稅專用繳款書可以用來出口退稅嗎
那是多少稅費呢 老師
你們是小規(guī)模?10萬是不含稅?
比如我每個月的代加工費入賬為30萬,三十萬乘以增值稅率嗎
對的 就是這樣計算的哦