同學你好,我來看一下,你稍等。
老師能幫我把下面的問題答案查一下嗎,看哪些錯了,錯的題,辛苦老師把具體的正確做題步驟寫一下,非常感謝
首先題目有點長,辛苦老師了。 這題前面都全對了,就是最后一步賣債券和答案不同,我覺得我是對的,如圖。請老師能耐心幫我看下,謝謝。
卓卓老師 幫忙看下 這個題 資產處置損益金額怎么算的 我做的和答案不一樣 不知道哪里有問題 老師幫忙寫一下正確的 謝謝
老師,這道大題幫我寫下答案呀,之前有過在會計學堂問老師問題,結果我們老師講評我對了一下錯得一塌糊涂,感覺我自己做的對的還多點,不知道那個老師是不是沒有看清題唉,希望老師幫我寫下正確的答案!謝謝!
請問表里左邊的日期怎樣設置才能讓它顯示成右邊這種格式?試了組合年月日 年月 年 月 這些都試了不行 之前已經問過兩次了 回答的都不在正點上 這個問題至今未解決 麻煩懂行的老師看看 順便把操作步驟說一下 非常感謝!
公司提供化學處理技術服務,和物理處理技術服務,請問分別開具發票的稅務編碼是具體哪一個?
請教一下,非常感謝! 題目支付盡職調查費2萬元,為投標發生差旅費3萬元,向銷售部門經理支付年度獎金1萬元。在計算企業利潤時為什么不按照已發生的成本占估計總成本的比例確認履約進度。分攤以上的成本。企業利潤減去分攤的成本。而是題目在計算利潤時,直接減去2-3-1萬元。
老師,您好,我們和國企合作,一個月有50萬左右的采購成本,然后國企開給我們的發票是一天一天的開的。這樣是什么操作呀?很多公司都是一個月開一次發票的。
老師,這個經營范圍可以開勞務費發票嗎
老師,我想問個問題,我是公司出納,領導讓客戶轉款給我微信,然后我提現到網銀,再由網銀轉款給公戶,這樣合規嗎?
老師,我們單位是公路單位,堵車方便面送給司乘人員視同銷售增值稅,怎么做分錄,我們是一般納稅人簡易計稅,是借管理費用 貸銀行存款 增值稅嗎
請教一下,煩請詳細解說一下,非常感謝!根據期初資料,資料(1)至(3),甲公司10月存貨相關業務對利潤表“營業利潤”項目的影響金額為什么題目2里面,銷售M產品的銷售的主營業務收入和主營業務成本沒有計算進去? 《題目(2)銷售M商品一批,增值稅專用發票注明銷售價款500000元,增值稅稅額65000元,該批M商品的成本為380000元,商品已發出,款項尚未收到,因客戶資金周轉出現問題,甲公司預計該筆銷售款項收回的可能性較小?!?/p>
老師您好,比如公司是2014年開的,到哪年要完成實繳怎么算的?
老師,問個問題公司之前是小規模,現在4月升一般納稅人,當月生效,4月開進來的車輛發票可以抵扣嗎
老師您好,新公司五年內完成實繳,意思就是注冊資本與實收資本金額是要一樣的嗎
同學你好你看一下吧。。
老師第二題不減掉分包款來計算增值稅嗎?,建筑公司不是都得減掉分包款嗎?
哦,是的,我忽略了這個是建筑服務行業,同學,你提出的意見是正確的。應該減去分包款再做價稅分離。
謝謝老師 ,老師辛苦了,那老師 計算所得稅需要減掉分包款嗎
計算所得稅的時候,已經是一般納稅人了,全價確認收入,分包款是成本,所以是減去分包款。
好的,非常感謝老師,點贊
老師我們算所得稅,繳納了增值稅那就有附征稅,那費用也要減掉,我們剛沒減,是題目有說明嗎?
對的,該題目暫不考慮附加。但是,在實際的工作中,是要考慮進去的,算利潤的時候是需要減去附加稅的。
老師題目有說明不要考慮相關稅費,如果要考慮呢?我還要考慮哪些,覺得腦仁量不夠用
如果題目要考慮的話,會給附加稅的稅率,該題顯然沒給,就不考慮。考慮的話,假設附加稅率是12%,那么二季度的應納增值稅乘以12%就是附加稅。計算應納稅所得額的時候,減去就可以了。