同學(xué)你好 可以開的,這個(gè)沒事
老師,營業(yè)執(zhí)照上的范圍是新材料及其裝備的技術(shù)開發(fā),技術(shù)推廣,技術(shù)服務(wù)及銷售,開票開試樣加工費(fèi)可以嗎?
老師,我們公司是經(jīng)營范圍是技術(shù)推廣,技術(shù)服務(wù)。銷售,電子產(chǎn)品,可以開廣告制作費(fèi),宣傳推廣費(fèi)嗎
在電子稅務(wù)局看增值稅征收品目是專業(yè)技術(shù)服務(wù),可以開其他咨詢服務(wù) *服務(wù)費(fèi)的發(fā)票嗎?經(jīng)營范圍是其他技術(shù)推廣服務(wù);信息技術(shù)咨詢服務(wù)
老師 賣網(wǎng)課可以開現(xiàn)代服務(wù)-推廣服務(wù)費(fèi)嗎 執(zhí)照上經(jīng)營范圍有技術(shù)推廣,是否超范圍
老師我們只有經(jīng)營范圍技術(shù)服務(wù),可以開產(chǎn)品推廣嗎?
季度收入158萬,庫存余額多少合適
個(gè)人安裝門窗服務(wù)向稅務(wù)局申請代開發(fā)票,怎樣開才能避開20點(diǎn)的勞務(wù)稅率
1、已知某企業(yè)目標(biāo)資金結(jié)構(gòu)中長期債務(wù)的比重為20%,債務(wù)資金的增加額在0-10000元范圍內(nèi),其利率維持5%不變。該企業(yè)與此相關(guān)的籌資總額分界點(diǎn)為( )元。這題沒讀明白?
老師好,小規(guī)模納稅人處理一般納稅人時(shí)2010年購入的挖掘機(jī)按多少稅率交增值稅
老師,填報(bào)匯算清繳工資那張表時(shí),計(jì)提的金額是50萬,如果現(xiàn)在已經(jīng)把計(jì)提的金額都發(fā)完了,實(shí)際發(fā)生額也是50萬吧,那稅收金額也是50萬是嗎
內(nèi)賬的應(yīng)收應(yīng)付跟外賬的應(yīng)收應(yīng)付,怎么核對,主要看借方還是貸方?看那個(gè)方向是還沒開票?感覺不好核對,因?yàn)橐粋€(gè)是全額入賬,一個(gè)是只入不含稅金額,那我怎么核對?是對余額還是發(fā)生額!對那個(gè)方向!有點(diǎn)蒙圈啊!請教請教
老師,給兼職財(cái)務(wù)申報(bào)個(gè)稅是按勞務(wù)報(bào)酬適用累計(jì)預(yù)扣法還是不適用累計(jì)預(yù)扣法啊?
老師,公司24年12月份稅局讓補(bǔ)稅,所屬期是24年2月份的,12月份已經(jīng)補(bǔ)稅了,但是滯納金于25年3月份才產(chǎn)生,滯納金發(fā)票所屬期是24年2月份至24年12月份,24年12月份沒有做這筆滯納金,并且已經(jīng)季報(bào),現(xiàn)在匯算時(shí)這筆滯納金應(yīng)該調(diào)增嗎?匯算時(shí)該如何處理?
老師,我們公司進(jìn)項(xiàng)是專票,開給我們下游是普票可以吧?
老師,我們是用工單位,每月支付給勞務(wù)派遣公司勞務(wù)費(fèi),他們再發(fā)放勞務(wù)派遣人員工資。現(xiàn)有一問題,勞務(wù)派遣公司無工會,我單位要求讓其加入我公司工會。那么撥繳上級工會經(jīng)費(fèi)這塊是由我單位連同正常員工工資一起計(jì)提2%計(jì)算,但是匯算清繳工資薪金不含勞務(wù)費(fèi),導(dǎo)致工會經(jīng)費(fèi)稅收金額要小很多,這種情況該怎么辦呢?
這個(gè)開現(xiàn)代服務(wù)信息技術(shù)服務(wù),廣告服務(wù)設(shè)計(jì)服務(wù),開這些都可以吧
嗯,這些都可以的哦