你好,同學, 你看一下圖片里面計算的這些數據,你要根據你的申報表把這些數據填進去。
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
老師您能把所有過程寫一下嗎,我實在是不太明白這個。報表我也不會。
這個我實在是不明白,如果可以的話還請您提供一下答案。
拜托了老師
就是說,你這里就需要填寫這個銷售收入和這個銷項稅額和進項稅額,就是我沒有這個表格,我就把這個金額給你計算出來,你直接把這個金額算出來,然后填在這個表格里面,你填好之后你再發給我,看我幫你檢查。
主要是我不會填
金額 都 給你了,你直接放進去就可以了。 我現在沒有表格,只能是你自己填寫,然后填寫發過來幫你檢查。