您好,收到的廣告設計制作的發(fā)票是計入管理費用,未付款應該是是計入應付帳款
老師,請問一下,我們是建筑公司,收到的廣告設計制作的發(fā)票是計入管理費用吧?未付款應該是是計入應付帳款還是其他應付款?
老師,請問一下,已付款未開發(fā)票,不管是貨款還是廣告費,都應該暫估入帳吧?那暫估入帳的金額是已付款的金額入帳嗎?還有暫估入帳的要結轉成本和費用嗎?
你好,請問我們付的服務費,未收到發(fā)票,應計入應付賬款還是其他應付款
老師請問一下我們主營是設計與施工,設計人員給公司開的勞務票應該計入其他應付還是應付賬款
我們分公司一直把總公司下?lián)艿腻X記入其他應付款,所有花銷的錢記入管理費用,年底把管理費用和其他應付款對沖,有一筆下?lián)芸钗覒撚浫霊稁た畹模ㄎ覀冇袘稁た畹目颇浚┪医o記到其他應付款了,現在該怎么處理?兩年前的錯誤這個是?
老師,勞務公司給用工單位開的是專用發(fā)票,但是成本是代發(fā)工資,這樣可以出成本嗎
年報中有利潤情況下是否享有民族地方部分優(yōu)惠的三個選項,申報時怎么判斷是否享有呢?還是按默認的來?
公司處置了一個運輸設備(購進時有進項抵扣的),怎么開發(fā)票。項目,稅率怎么開?收到8000元,稅率怎么計算,怎么申報?
老師,公開招標,四個供應商,預算790萬,其他三家供應商報價差不多600多萬,有一家報價410萬,這家報價低的怎么才能證明合理性?
原來認繳時間都很長,比如一個公司認繳出資時間是2047年,現在新的公司法規(guī)定5年內要實繳到位,現在企業(yè)年檢,認繳時間是按章程的認繳時間2047年,還是填2030年
老師你好,我們是4S店,有一輛固定資產的車,我們把車貸款了,這輛車原值144000元,我們用這輛車貸款134820元,我們已還分期4494元,剩余130326元分期,折舊3008.34元 這輛固定資產的車銷售給客戶了,客戶沒給我們錢,只是把后期的130326的貸款還完就可以! 這個會計分錄怎么做賬務處理老師
經營所得稅的預繳納稅申報是季度的報表么?
去年暫估5萬,今年回票2萬,年報中是賬載金額3,稅收金額填0,調增金額3?還是填帳載金額5,稅收2調增3?哪一種是對的
建筑企業(yè)收到工程類進項發(fā)票,先入工程施工,后面用工程結算過度一下,在結轉成本對嗎?
小微企業(yè)季度所得稅交的是5%,為什么年度匯算清繳的時候是10%?
應付帳款不應該都是跟主營業(yè)務相關的嗎?
應付賬款是會計科目的一種,用以核算企業(yè)因購買材料、商品和接受勞務供應等經營活動應支付的款項。
應付帳款和其他應付款應如何區(qū)分?
其他應付款是指與企業(yè)的主營業(yè)務沒有直接關系的應付、暫收其他單位或個人的款項,如應付租入固定資產和包裝物的租金、存入保證金、應付統(tǒng)籌退休金、職工未按期領取的工資等。
那技術服務費也是計入管理費用和應付帳款嗎?
您好,是的,技術服務費也是計入管理費用和應付帳款